中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度決算
第一部分 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會概況
一、主要職責(zé)
中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會是中共上海市委的派出機構(gòu),根據(jù)市委授權(quán),負責(zé)本市經(jīng)濟和信息化部門、單位黨的工作,聯(lián)系指導(dǎo)有關(guān)中央在滬經(jīng)濟和信息化單位黨的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé),中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會設(shè)4個職能處(室),即:辦公室(信訪辦公室)、干部處(老干部處)、組織處(統(tǒng)戰(zhàn)處)、宣傳處。
按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀檢監(jiān)察機構(gòu)、機關(guān)黨委以及工青婦等組織。
第二部分 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,876.7 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,735.56 |
|
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
78.07 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24.21 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,876.7 |
本年支出合計 |
1,880.02 |
|
動用歷年結(jié)余 |
3.32 |
本年結(jié)余 |
|
|
合計 |
1,880.02 |
合計 |
1,880.02 |
|
2015年度財政撥款支出決算表
單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
|
|
|
|||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,880.02 |
1,182.30 |
697.73 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
3 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
4 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
1,049.14 |
1,042.81 |
6.33 |
|
5 |
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
128.56 |
|
128.56 |
|
6 |
201 |
31 |
03 |
機關(guān)服務(wù) |
74.50 |
|
74.50 |
|
7 |
201 |
31 |
05 |
專項業(yè)務(wù) |
483.36 |
|
483.36 |
|
8 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
9 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
10 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|
11 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
12 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24.21 |
19.80 |
4.41 |
|
13 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
19.80 |
19.80 |
|
|
14 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
19.80 |
19.80 |
|
|
15 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
16 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
42.18 |
42.18 |
|
2015年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 |
|||||
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
760.08 |
760.08 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
182.33 |
182.33 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
481.11 |
481.11 |
|
301 |
03 |
獎金 |
7.38 |
7.38 |
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
87.24 |
87.24 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2 |
2 |
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
265.62 |
|
265.62 |
302 |
01 |
辦公費 |
28.72 |
|
28.72 |
302 |
02 |
印刷費 |
8.32 |
|
8.32 |
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
22.73 |
|
22.73 |
302 |
07 |
郵電費 |
6.9 |
|
6.9 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
82.23 |
|
82.23 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
7.06 |
|
7.06 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
3.44 |
|
3.44 |
302 |
14 |
租賃費 |
24 |
|
24 |
302 |
15 |
會議費 |
3.72 |
|
3.72 |
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
3.51 |
|
3.51 |
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
4.73 |
|
4.73 |
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經(jīng)費 |
9 |
|
9 |
302 |
29 |
福利費 |
12.67 |
|
12.67 |
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
42.6 |
|
42.6 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.85 |
|
5.85 |
303 |
|
對個人和家庭補助 |
122.17 |
122.17 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
77.51 |
77.51 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
42.18 |
42.18 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2.48 |
2.48 |
|
310 |
|
其他資本性支出 |
34.42 |
|
34.42 |
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
34.42 |
|
34.42 |
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合計 |
|
882.25 |
300.04 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算批表
單位:萬元 |
||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
56.66 |
55.2 |
7.06 |
7.06 |
42.6 |
42.6 |
0 |
|
42.6 |
42.6 |
7 |
5.54 |
300.04 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表
單位:萬元
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年部門決算收入情況說明
中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年部門決算收入總計1,876.7萬元,其中:財政撥款收入1,876.7萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計1,880.02萬元,其中:基本支出1,182.30萬元,占62.89%;項目支出697.72萬元,占37.11%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%。
三、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年部門決算財政撥款支出情況說明
2015年部門決算財政撥款支出總計1,880.02萬元,具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出——黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2015年度決算1,735.56萬元,其中:
“行政運行”2015年度決算1,049.14萬元,主要用于人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算128.56萬元,主要用于信息化運維和新建項目。
“機關(guān)服務(wù)”2015年度決算74.5萬元,主要用于機關(guān)后勤服務(wù)費用。
“專項業(yè)務(wù)”2015年度決算483.36萬元,主要用于黨委各業(yè)務(wù)職能開展的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算78.07萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算77.51萬元,主要用于離退休干部退休補貼費用。
“其他行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.56萬元,主要用于離退休干部活動費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——醫(yī)療保障”2015年度決算19.8萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算19.8萬元,主要用于在職人員醫(yī)保費用。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2015年度決算4.41萬元,其中:
“其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2015年度決算4.41萬元,主要用于市管干部醫(yī)保費用。
5.“住房保障支出——住房改革支出”2015年度決算42.18萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算42.18萬元,主要用于在職人員住房公積金。
四、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
2015年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,182.29萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出760.08萬元,主要用于:基本工資、津補貼、社保繳費和其他工資福利支出等。
2.商品服務(wù)支出265.62萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。
3.對個人家庭的補助支出122.17萬元,主要用于單位退休費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。
4.其他資本性支出34.42萬元,主要用于辦公設(shè)備購置等。
五、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2015年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)55.2萬元,比預(yù)算節(jié)約1.46萬元,2015年度當年“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。其中:
因公出國(境)經(jīng)費決算7.06萬元,比預(yù)算節(jié)約0萬元,主要用于2個團組,2人出國費用。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算42.6萬元,比預(yù)算節(jié)約0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費42.6萬元。主要用于12輛使用權(quán)公務(wù)車的運行費用。
公務(wù)接待經(jīng)費決算5.54萬元,比預(yù)算節(jié)約1.46萬元,主要用于,掛職干部午餐和工作餐共計1500批2006人次。
六、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)300.04萬元。
七、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算170.85萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行42.29萬元、政府采購工程決算35.6萬元、政府采購服務(wù)決算92.96萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,預(yù)算執(zhí)行0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,預(yù)算執(zhí)行170.85萬元。
九、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度預(yù)算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
2015年12月31日,中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會各單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。