上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度單位決算
第一部分 上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心概況
一、主要職責
為全市產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護;產(chǎn)業(yè)安全和經(jīng)濟發(fā)展趨勢的預測分析;信息發(fā)布;信息咨詢;信息業(yè)務(wù)培訓;計算機網(wǎng)絡(luò)軟硬件開發(fā)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責,上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:綜合科、技術(shù)科、信息科。
第二部分 上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心
2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,823.44 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
508.8 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.73 |
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
2,292.07 |
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
? |
|
住房保障支出 |
5.55 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,332.24 |
本年支出合計 |
2,306.51 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
25.73 |
|
合 計 |
2,332.24 |
合 計 |
2,332.24 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 |
||||||
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
0.16 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
8.73 |
8.73 |
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.73 |
8.73 |
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
305.40 |
305.40 |
|
215 |
05 |
10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
1,503.60 |
|
1,503.60 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.55 |
5.55 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.55 |
5.55 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.55 |
5.55 |
|
合 計
合 計 |
1,823.44 |
319.68 |
1,503.76 |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 |
|||||
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資福利支出 |
218.12 |
218.12 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
64.79 |
64.79 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
77.12 |
77.12 |
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
68.35 |
68.35 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
7.86 |
7.86 |
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
61.86 |
|
61.86 |
302 |
01 |
辦公費 |
1.54 |
|
1.54 |
302 |
02 |
印刷費 |
0 |
|
0 |
302 |
03 |
咨詢費 |
14.79 |
|
14.79 |
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0 |
|
0 |
302 |
05 |
水費 |
3.26 |
|
3.26 |
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.01 |
|
3.01 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
8.2 |
|
8.2 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
2.12 |
|
2.12 |
302 |
29 |
福利費 |
7.68 |
|
7.68 |
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
18.4 |
|
18.4 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.64 |
|
0.64 |
303 |
|
對個人和家庭補助 |
19.71 |
19.71 |
? |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
19.41 |
19.41 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
310 |
|
其他資本性支出 |
20 |
|
20 |
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
20 |
|
20 |
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合 計 |
319.68 |
237.82 |
81.86 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬元 |
||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
33.4 |
26.76 |
8.2 |
8.2 |
21.2 |
18.4 |
|
|
21.2 |
18.4 |
4 |
0.16 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
|
|
|
|||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
注:上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入總計2,332.24萬元,其中:財政撥款收入1,823.44萬元,占78.18%;事業(yè)收入508.8萬元,占21.82%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計2,306.51萬元,其中:基本支出319.68萬元,占13.86%;項目支出1,986.83萬元,占86.14%;上繳上級支出萬元,占%;對附屬單位補助支出萬元,占%;事業(yè)單位經(jīng)營支出萬元,占%。
三、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,823.44萬元,具體情況如下:
1、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.16萬元,其中:
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.16萬元,主要用于單位離退休支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——醫(yī)療保障”8.73萬元,其中:
“事業(yè)單位醫(yī)療支出”8.73萬元,主要用于單位職工醫(yī)療支出。
3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督”1,809萬元,其中:
“一般行政管理事務(wù)”305.40萬元,主要用于單位人員和公用經(jīng)費。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持”1,503.6萬元,主要用于市工業(yè)系統(tǒng)管理體系基本建設(shè)項目、專項資金項目管理與服務(wù)平臺、信息化資源管理系統(tǒng)等項目運維和市本級信息化項目支出預算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級改造等項目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”5.55萬元,其中:
“住房公積金”5.55萬元,主要用于職工公積金支出。
四、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計319.68 萬元,具體情況如下:
1、工資福利支出218.12萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費和其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出19.71萬元,主要用于住房公積金、其他對個人和家庭補助。
3、商品和服務(wù)支出61.86萬元,主要用于:辦公費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、因公出國費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
4、其他資本性支出20萬元,主要用于專用設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)26.76萬元,比預算節(jié)約6.64萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。。其中:
因公出國(境)費決算8.2萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于2人出國培訓(參團)。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算18.4萬元,比預算節(jié)約2.8萬元,其中:公務(wù)用車購置費萬元,公務(wù)用車運行維護費18.4萬元。主要用于信息中心公務(wù)車輛運行維護,信息中心年末車輛7輛。
公務(wù)接待費決算0.16萬元,比預算節(jié)約3.84萬元,主要用于,說明中列明公務(wù)接待批次10批、40人次。
六、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算1,613.56萬元,其中:政府采購貨物決算60萬元、政府采購工程決算萬元、政府采購服務(wù)決算1,553.56萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額49.41萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額29.65萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算49.41萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算1,564.15萬元。
九、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度預算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日,上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位共有車輛7輛,其中,一般公務(wù)用車7輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。