上海市公務(wù)員局2015年度決算
第一部分 上海市公務(wù)員局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類、錄用、考核、職務(wù)任免與升降、獎懲、培訓(xùn)、交流與回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的實(shí)施細(xì)則;研究起草公務(wù)員管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。
(二)擬訂本市公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策,擬訂本市公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的實(shí)施細(xì)則,依法對公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督,負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作。
(三)完善本市公務(wù)員考試錄用制度,負(fù)責(zé)組織本市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作。
(四)完善本市公務(wù)員考核制度,配合相關(guān)部門擬訂政府績效考核管理辦法。承擔(dān)市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(五)完善本市公務(wù)員申訴控告制度和聘任制公務(wù)員人事爭議仲裁制度,保障公務(wù)員合法權(quán)益。
(六)負(fù)責(zé)政府獎勵、表彰工作,擬訂公務(wù)員獎懲政策并指導(dǎo)實(shí)施;審核以市政府名義獎勵、表彰的項(xiàng)目和人員、集體;承辦以市政府名義任免的人員任免手續(xù)。
(七)完善本市公務(wù)員交流制度,擬訂公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導(dǎo)和組織實(shí)施。
(八)完善本市公務(wù)員培訓(xùn)制度,擬訂公務(wù)員國(境)內(nèi)外培訓(xùn)和實(shí)習(xí)的規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn),組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)。
(九)承辦市政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),上海市公務(wù)員局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合處(培訓(xùn)監(jiān)督處)、考試錄用處、考核獎懲處。
第二部分 上海市公務(wù)員局2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
財政撥款收入 |
2,578.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,473.57 |
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
其他收入 |
0.11 |
教育支出 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.75 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
42.47 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計 |
2,578.45 |
本年支出合計 |
2,578.34 |
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.11 |
合計 |
2,578.45 |
合計 |
2,578.45 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
1 |
|
|
|
合 計 |
2,578.34 |
1,370.8 |
1,207.54 |
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
4 |
201 |
10 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1,269.29 |
1,266.2 |
3.09 |
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
123.45 |
|
123.45 |
6 |
201 |
10 |
09 |
公務(wù)員考核 |
174.41 |
|
174.41 |
7 |
201 |
10 |
10 |
公務(wù)員履職能力提升 |
619.86 |
|
619.86 |
8 |
201 |
10 |
11 |
公務(wù)員招考 |
286.56 |
|
286.56 |
9 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
10 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
11 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
18.59 |
18.59 |
|
12 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
13 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
42.47 |
42.47 |
|
14 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
42.47 |
42.47 |
|
15 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
42.47 |
42.47 |
|
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
|
工資福利支出 |
854.91 |
854.91 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
172.26 |
172.26 |
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
459.52 |
459.52 |
|
301 |
03 |
獎金 |
53.36 |
53.36 |
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
152.98 |
152.98 |
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.78 |
16.78 |
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
449.05 |
|
449.05 |
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
61.2 |
|
61.2 |
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
9.28 |
|
9.28 |
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
10.59 |
|
10.59 |
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
180.11 |
|
180.11 |
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
5.36 |
|
5.36 |
302 |
12 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
20.07 |
|
20.07 |
302 |
13 |
維修(護(hù))費(fèi) |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
3.74 |
|
3.74 |
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.13 |
|
1.13 |
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
15.92 |
|
15.92 |
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.2 |
|
7.2 |
302 |
29 |
福利費(fèi) |
24.19 |
|
24.19 |
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
92.62 |
|
92.62 |
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補(bǔ)助 |
62.85 |
62.85 |
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
18.59 |
18.59 |
|
303 |
03 |
退職(役)費(fèi) |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.72 |
0.72 |
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.99 |
|
3.99 |
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
3.99 |
|
3.99 |
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合計 |
1,370.8 |
917.76 |
453.04 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
41.00 |
27.79 |
30.00 |
20.07 |
7.00 |
6.59 |
|
|
7.00 |
6.59 |
4.00 |
1.13 |
453.04 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市公務(wù)員局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市公務(wù)員局2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算收入情況說明
上海市公務(wù)員局2015年度決算收入總計2,578.45萬元,其中:財政撥款收入2,578.34萬元,占99.99 %;其他收入0.11萬元, 占0.01 %。
二、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算支出情況說明
上海市公務(wù)員局2015年度決算支出總計2,578.34萬元,其中:基本支出1,370.80萬元,占53.17 %;項(xiàng)目支出1,207.54萬元,占46.83%。
三、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計2,578.34萬元,具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算2,473.57萬元,其中:
“行政運(yùn)行”2015年度決算1,269.29萬元,主要用于本單位的基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算123.45萬元,主要用于本單位的其他項(xiàng)目支出。
“公務(wù)員考核”2015年度決算174.41萬元,主要用于公務(wù)員考核方面的支出。
“公務(wù)員履職能力提升”2015年度決算619.86萬元,主要用于公務(wù)員履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“公務(wù)員招考”2015年度決算286.56萬元,主要用于公務(wù)員招考方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算18.75萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算18.59萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算42.47萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算42.47萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費(fèi)等方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算43.55萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算43.55萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1 ,370.8萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出854.91萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出449.05萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
3.對個人和家庭補(bǔ)助62.85萬元,主要用于退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出3.99萬元,主要用于辦公設(shè)備購置支出。
五、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市公務(wù)員局2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)27.79萬元,比預(yù)算節(jié)約13.21萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中:
因公出國經(jīng)費(fèi)決算20.07萬元,比預(yù)算節(jié)約9.93萬元,主要用于,安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國團(tuán)組數(shù)為3 個、累計4 人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算6.59萬元,比預(yù)算節(jié)約0.41萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.59萬元,主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.13萬元,比預(yù)算節(jié)約2.87萬元,主要用于,安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待4批次、累計16人次。
六、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,上海市公務(wù)員局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)453.04萬元。
七、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市公務(wù)員局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算總額291.73萬元,其中:政府采購貨物決算7.09萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算284.64萬元。
2015年度本部門無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額,無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中,無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交;在其他政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算291.73萬元。
九、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度預(yù)算績效情況
上海市公務(wù)員局2015年度無績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。2015年度開展的績效評價項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算金額560萬元,平價分值89.86分,績效評級為“良”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
項(xiàng)目名稱 |
2014年度上海市公務(wù)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
預(yù)算金額 |
560萬元 |
評價分值 |
89.86分 |
評價結(jié)論 |
良 |
主要績效 |
培訓(xùn)計劃落實(shí)到位,管理制度執(zhí)行有效 |
存在問題 |
未細(xì)化分解績效目標(biāo),預(yù)算編制依據(jù)不夠充分,信息化技術(shù)在培訓(xùn)中未有效利用 |
整改建議 |
細(xì)化分解績效目標(biāo),提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性,加快開發(fā)培訓(xùn)管理信息 |
整改情況 |
細(xì)化分解績效目標(biāo),提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性,提升信息化利用程度 |
十、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市公務(wù)員局共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。