第一部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級概況
一、主要職責(zé)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌研究長興島開發(fā)建設(shè)重要事項(xiàng)和重大問題、協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門和單位實(shí)施長興島開發(fā)建設(shè)的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室承擔(dān)上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合協(xié)調(diào)處(干部人事處)、投資管理處、規(guī)劃土地處、建設(shè)管理處。
第二部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級
2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
財政撥款收入 | 1,493.25 | 一般公共服務(wù)支出 | ||
其中:政府性基金 | 外交支出 | |||
事業(yè)收入 | 國防支出 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||
其他收入 | 教育支出 | |||
科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
文化教育與傳媒支出 | ||||
社會保障和就業(yè)支出 | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.77 | |||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 1,451.67 | |||
農(nóng)林水支出 | ||||
交通運(yùn)輸支出 | ||||
資源勘探信息等支出 | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||
國土海洋氣象等支出 | ||||
住房保障支出 | 17.42 | |||
糧油物資儲備支出 | ||||
其他支出 | ||||
債務(wù)還本支出 | ||||
債務(wù)付息支出 | ||||
本年收入合計 | 1,493.25 | 本年支出合計 | 1,486.86 | |
動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 6.39 | ||
合計 | 1,493.25 | 合計 | 1,493.25 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||
行號 | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
1 | 合計 | 1,486.86 | 799.87 | 686.99 | ||||
2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.77 | 15.97 | 1.80 | |||
3 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 15.97 | 15.97 | |||
4 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 15.97 | 15.97 | ||
5 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | |||
6 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | ||
7 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | |||
8 | 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | ||
9 | 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 766.49 | 766.49 | ||
10 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 685.19 | 685.19 | ||
11 | 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | ||||
12 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | |||
13 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
類 | 款 | |||||
301 | 工資福利支出 | 419.73 | 419.73 | |||
301 | 01 | 基本工資 | 101.9 | 101.9 | ||
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 223.15 | 223.15 | ||
301 | 03 | 獎金 | 41.77 | 41.77 | ||
301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 52.92 | 52.92 | ||
301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||
301 | 07 | 績效工資 | ||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 362.72 | 362.72 | |||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 49.34 | 49.34 | ||
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 0.13 | 0.13 | ||
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 2.08 | 2.08 | ||
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 0.8 | 0.8 | ||
302 | 05 | 水費(fèi) | ||||
302 | 06 | 電費(fèi) | ||||
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 0.43 | 0.43 | ||
302 | 08 | 取暖費(fèi) | ||||
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | ||||
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 2.11 | 2.11 | ||
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 39.12 | 39.12 | ||
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | ||||
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 194.4 | 194.4 | ||
302 | 15 | 會議費(fèi) | 0.25 | 0.25 | ||
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.35 | 0.35 | ||
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.61 | 1.61 | ||
302 | 18 | 專用材料費(fèi) | ||||
302 | 24 | 被裝購置費(fèi) | ||||
302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | ||||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.2 | 10.2 | ||
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||
302 | 28 | 公會經(jīng)費(fèi) | 2.4 | 2.4 | ||
302 | 29 | 福利費(fèi) | 0.59 | 0.59 | ||
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.48 | 9.48 | ||
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 49.45 | 49.45 | ||
302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||
303 | 對個人和家庭補(bǔ)助 | 17.42 | 17.42 | |||
303 | 01 | 離休費(fèi) | ||||
303 | 02 | 退休費(fèi) | ||||
303 | 03 | 退職(役)費(fèi) | ||||
303 | 04 | 撫恤金 | ||||
303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | ||||
303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | ||||
303 | 08 | 助學(xué)金 | ||||
303 | 09 | 獎勵金 | ||||
303 | 11 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 | ||
303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | ||||
303 | 13 | 購房補(bǔ)貼 | ||||
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | |||||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | ||||
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | ||||
310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||
310 | 13 | 公務(wù)用車購置 | ||||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | ||||
310 | 99 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | 799.87 | 437.15 | 362.72 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||
購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |
50.2 | 50.2 | 39.12 | 39.12 | 9.48 | 9.48 | 0 | 9.48 | 9.48 | 1.61 | 1.61 | 362.72 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||
行號 | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
注:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入總計1,493.25萬元,其中:財政撥款收入1,493.25萬元,占100%。
二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算支出總計1486.86萬元,其中:基本支出799.87萬元,占53.8%;項(xiàng)目支出686.99萬元,占46.2%。
三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,486.86萬元,具體情況如下:
1、醫(yī)療保障,15.97萬元,其中:行政單位醫(yī)療15.97萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元,其中:其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元,主要用于:其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1451.67萬元,其中:行政運(yùn)行766.49萬元,主要用于:日常行政運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi);一般行政管理事務(wù)685.19萬元,主要用于:長興島開發(fā)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、住房改革支出17.42萬元,主要用于:住房公積金
四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計799.87萬元,具體情況如下:
1.“工資福利支出”419.73萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等項(xiàng)目。
2.“商品和服務(wù)支出”362.72萬元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車、其它交通費(fèi)等項(xiàng)目
3、“對個人和家庭補(bǔ)助”17.42萬元,主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)50.21萬元,比預(yù)算節(jié)約13.96萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:
因公出國(境)費(fèi)決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團(tuán)組2個,涉及10人次,赴臺出境1人次(參團(tuán))。總計11人次
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.48萬元,比預(yù)算節(jié)約1.02萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.48萬元。主要用于3輛公務(wù)用車的日常運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.61萬元,比預(yù)算節(jié)約12.94萬元,公務(wù)接待15批次,180人次,主要用于安排公務(wù)活動所需的住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)。
六、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)371.72萬元。
七、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算415.98元,其中:政府采購服務(wù)決算415.98萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額420萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額351萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算415.98萬元。
九、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度,本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算金額38萬元。2015年度開展的績效評價項(xiàng)目3個,涉及預(yù)算金額353.16萬元,平均得分90.42分。績效評級為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個;績效評級為“良”的項(xiàng)目2個。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
項(xiàng)目名稱 | 長興島地下管線信息管理平臺 |
預(yù)算金額 | 41萬元 |
評價分值 | 93.07 |
評價結(jié)論 | 優(yōu) |
主要績效 | 將地下管線進(jìn)行信息化管理,推進(jìn)建起一整套地下管線測繪管理制度文件 |
存在問題 | 項(xiàng)目開展未設(shè)立完善的績效目標(biāo),不利于項(xiàng)目后期績效管理工作的開展 |
整改建議 | 后續(xù)使用過程中,必須加強(qiáng)對該平臺的維護(hù)升級工作 |
整改情況 | 已落實(shí)后續(xù)維護(hù)資金 |
十、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室局本級共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。