2015年上海市交通委員會部門預算編制說明
1.貫徹執(zhí)行有關交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草本市交通地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.擬訂本市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化本市交通運輸結構布局,綜合平衡全市交通運力,協(xié)調(diào)道路、水路、鐵路和航空等多種交通運輸方式銜接,構建綜合交通體系;指導本市區(qū)縣交通運行組織,加強長三角地區(qū)區(qū)域交通合作;協(xié)調(diào)推進上海國際航運中心建設相關工作。
3.組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃和交通專項規(guī)劃;負責編制交通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;負責編制軌道交通網(wǎng)絡系統(tǒng)規(guī)劃、選線專項規(guī)劃和交通配套設施專項規(guī)劃;負責編制上海港口規(guī)劃(含洋山深水港區(qū));負責編制公路和城市道路、公共交通、省際交通、道路貨運、樞紐場站、停車場(庫)、港口岸線使用、內(nèi)河航道和運輸、水上加油設施等專項規(guī)劃;組織實施各類交通規(guī)劃。
4.負責交通行業(yè)統(tǒng)計管理、經(jīng)濟運營監(jiān)測和分析工作,擬訂行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟政策和調(diào)控措施;負責編制本市交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資年度計劃和交通基礎設施維護(養(yǎng)護)年度計劃,配合協(xié)調(diào)市、區(qū)縣共同投資的交通基礎設施項目計劃,并監(jiān)督實施。
5.負責公路和城市道路、軌道交通、樞紐場站、公交站點、公共停車場(庫)、港口、航道、橋梁、隧道等交通基礎設施的項目建設管理、工程質量安全監(jiān)督和運行維護管理;協(xié)調(diào)鐵路、機場等基礎設施項目與市內(nèi)交通運輸?shù)你暯优涮?;負責道路交通標志、標線、護欄、誘導屏等交通設施的建設、管理和維護;負責道路指示牌工作的監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào);對軌道交通、高架道路及越江隧橋、港口、航道、機場等規(guī)劃控制區(qū)域范圍內(nèi)新建、改建、擴建項目進行審核。
6.負責交通行業(yè)市場監(jiān)督管理,制定本市交通行業(yè)市場交易規(guī)則、服務規(guī)范和管理制度,并組織實施;負責交通行業(yè)誠信體系建設,維護市場經(jīng)營秩序,組織實施服務質量監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)推進交通行業(yè)重大改革,促進交通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;負責交通行業(yè)行政許可和規(guī)費征收,參與制定本市交通行業(yè)的運價和收費標準,并組織實施;負責地方海事工作;負責上海港引航監(jiān)督管理。
7.組織開展交通運行保障研究,分析評估交通需求和運行狀況,制定和組織實施路網(wǎng)優(yōu)化、運力保障、清障施救和交通組織改善方案,緩解城市道路擁堵,提升通行保障能力;組織實施機動車額度管理工作;組織實施綜合交通調(diào)查和影響評價等交通管理制度;優(yōu)化非機動車、人行等慢行交通出行方式與公共交通的銜接。
8.承擔本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任;負責交通運輸安全應急的組織協(xié)調(diào);組織指導交通行業(yè)突發(fā)事件、災害事故和服務供應事故的應急處置;承擔所轄通航水域的衛(wèi)生防疫、船舶污染防治的監(jiān)督管理責任;會同有關部門協(xié)調(diào)海上搜救工作,指導內(nèi)河救助打撈工作。
9.推進交通行業(yè)科技進步,推廣新技術、新工藝和新材料在交通行業(yè)的應用;指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作;負責交通行業(yè)信息化管理工作,促進智能交通建設;貫徹國家有關技術標準,起草相關地方技術標準與規(guī)范,并監(jiān)督實施。
10.負責本市國防交通工作,制定交通戰(zhàn)備建設規(guī)劃;負責協(xié)調(diào)推進聯(lián)合運輸、多式聯(lián)運、現(xiàn)代物流等綜合運輸工作;負責專項客貨運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào);組織協(xié)調(diào)有關國家重點物資和緊急、特種物資以及軍事、搶險救災物資等交通運輸工作;組織協(xié)調(diào)“春運”等重大交通保障工作。
11.歸口協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、海事、救助、打撈等涉地管理工作;負責港口的岸線、陸域、水域行政管理;負責空港地區(qū)行政管理;加強交通運輸行業(yè)的國際交流與合作。
12.組織、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督交通運政、路政、港政、航政等行政執(zhí)法工作。
13.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
14.承辦市政府交辦的其他事項。
2015年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市交通委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 3,467,589,190 | 一、教育支出 | 108,550,796 |
1.一般公共預算資金 | 2,047,253,790 | 二、科學技術支出 | 14,443,960 |
2.政府性基金 | 1,420,335,400 | 三、文化體育與傳媒支出 | 108,042,420 |
二、事業(yè)收入 | 16,821,748 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 54,068,880 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2,540,836 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,896,464 |
四、其他收入 | 231,617,284 | 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 777,984,079 |
七、交通運輸支出 | 2,613,960,267 | ||
八、住房保障支出 | 17,622,192 | ||
收入總計 | 3,718,569,058 | 支出總計 | 3,718,569,058 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
編制部門:上海市交通委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 31,313,580 | 25,213,084 | 6,100,496 | ||
205 | 03 | 職業(yè)教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 |
205 | 08 | 進修及培訓 | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 |
206 | 科學技術支出 | 6,891,316 | 6,891,316 | |||
206 | 03 | 應用研究 | 6,891,316 | 6,891,316 | ||
206 | 03 | 01 | 機構運行 | 6,891,316 | 6,891,316 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | ||
207 | 02 | 文物 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | |
207 | 02 | 05 | 博物館 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 26,574,372 | 25,357,272 | 1,217,100 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 23,933,748 | 23,933,748 | |
208 | 05 | 03 | 離退休人員管理機構 | 1,351,696 | 1,166,696 | 185,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 700,600 | 700,600 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20,462,856 | 20,402,856 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 20,402,856 | 20,402,856 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,235,152 | 3,235,152 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17,167,704 | 17,167,704 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 777,984,079 | 777,984,079 | |||
212 | 06 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 2,814,079 | 2,814,079 | ||
212 | 06 | 01 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 2,814,079 | 2,814,079 | |
212 | 09 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 775,170,000 | 775,170,000 | ||
212 | 09 | 01 | 城市公共設施 | 713,840,000 | 713,840,000 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 61,330,000 | 61,330,000 | |
214 | 交通運輸支出 | 2,460,198,779 | 336,187,352 | 2,124,011,427 | ||
214 | 01 | 公路水路運輸 | 1,815,033,379 | 336,187,352 | 1,478,846,027 | |
214 | 01 | 01 | 行政運行 | 104,812,056 | 103,213,256 | 1,598,800 |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 73,859,207 | 73,859,207 | |
214 | 01 | 06 | 公路養(yǎng)護 | 1,111,969,110 | 1,111,969,110 | |
214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 176,020,530 | 97,777,144 | 78,243,386 |
214 | 01 | 09 | 公路和運輸信息化建設 | 3,565,908 | 3,565,908 | |
214 | 01 | 12 | 公路運輸管理 | 123,721,658 | 62,118,875 | 61,602,783 |
214 | 01 | 23 | 航道維護 | 24,800,200 | 24,800,200 | |
214 | 01 | 26 | 航務管理 | 151,457,341 | 48,477,394 | 102,979,947 |
214 | 01 | 36 | 水路運輸管理支出 | 32,246,344 | 24,600,683 | 7,645,661 |
214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 12,581,025 | 12,581,025 | |
214 | 62 | 車輛通行費安排的支出 | 540,000,000 | 540,000,000 | ||
214 | 62 | 02 | 政府還貸公路養(yǎng)護 | 540,000,000 | 540,000,000 | |
214 | 63 | 港口建設費安排的支出 | 105,165,400 | 105,165,400 | ||
214 | 63 | 02 | 航道建設和維護 | 105,165,400 | 105,165,400 | |
221 | 住房保障支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15,437,184 | 15,437,184 | |
合計 | 3,467,589,190 | 474,661,232 | 2,992,927,958 |
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
編制部門:上海市交通委員會 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 289,531,932 |
302 | 商品和服務支出 | 116,301,546 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 64,728,204 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 4,099,550 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 474,661,232 |
2015年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
1,978.10 | 439.5 | 1,349.90 | 188.7 |
2015年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市交通委員會2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為1978.1萬元,包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算439.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算1349.9萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算188.7萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。