上海市機關事務管理局主要職能
上海市機關事務管理局是上海市人民政府的直屬機構(gòu),其主要職能包括:
1.負責實施對本市機關事務工作的宏觀管理,組織制定本市機關事務管理規(guī)章制度并組織實施;負責市級機關事務的管理、保障、服務。
2.按規(guī)定組織擬訂本市機關后勤體制改革政策、制度并組織實施;指導市級機關各部門引進后勤服務社會資源工作,核定服務項目內(nèi)容及標準,負責服務質(zhì)量的監(jiān)督管理。
3.按規(guī)定承擔市級機關國有資產(chǎn)管理工作,制定相關具體制度和辦法,承擔產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置等工作;指導市級機關所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理工作;負責市國資委委托的經(jīng)營性國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理;按規(guī)定承擔外賓贈送市領導和各部門禮品的管理工作。
4.負責市級機關辦公用房權(quán)屬和基本建設的管理;擬訂有關規(guī)章制度并組織實施;負責市級機關辦公用房的規(guī)劃編制、權(quán)屬管理、使用調(diào)配,組織實施建設和修繕的計劃編制、項目審核、建設監(jiān)管等工作;核定市級機關和區(qū)縣級辦公用房建設標準和使用規(guī)模。
5.負責本市行政事業(yè)單位公務車輛配置的編制、配備標準和專用車輛的管理工作;負責市級機關公務車輛的更新、處置和交通安全、牌證管理等工作;負責保障市人大、市政府領導和市人大常委會、市政府辦公廳等部門日常公務用車。
6.負責市級機關節(jié)能監(jiān)督管理工作,會同有關部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施;組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作;協(xié)調(diào)、推進市級其他公共機構(gòu)的節(jié)能管理。
7.按市級機關資產(chǎn)配置規(guī)定和標準,負責對納入預算的市級機關辦公用房、公務用車、物業(yè)管理等項目提出審核意見;負責市級機關辦公用房基建經(jīng)費管理工作;負責交辦的全市性重要會議和重大活動的經(jīng)費保障和市政府辦公廳等部門日常行政經(jīng)費的財務管理工作。
8.負責本市公務員住房制度改革和住房補貼管理工作,會同有關部門擬訂相關政策、方案并組織實施;負責市級領導干部住房的管理、調(diào)配和服務保障工作。
9.承擔市人大、市政府機關集中辦公場所的安全保衛(wèi)管理工作;按規(guī)定會同市公安局對機關辦公場所內(nèi)部安全防范實施業(yè)務指導。
10.負責本市有關重要會議和重大活動的后勤保障工作;會同有關部門制定市級機關國內(nèi)公務接待的有關制度和標準;承辦有關領導干部的生活服務事宜。
11.負責市級機關部分集中辦公場所計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的規(guī)劃建設、標準制定和維護保障管理;負責市級機關及其所屬事業(yè)單位后勤崗位培訓、考試管理。
12.負責對市政府采購中心的日常管理,并依法督促其規(guī)范實施政府采購活動。
13.按規(guī)定負責市級領導機關人防設施的基本建設、維修維護和日常管理工作。
14.管理、指導上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會下屬單位工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
2015年部門預算編制說明
上海市機關事務管理局部門預算是包括上海市機關事務管理局本部以及下屬10家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位9家。2015年,上海市機關事務管理局部門預算支出總額為41,683萬元,其中:財政撥款支出預算39,273萬元。財政撥款支出預算中,基本支出21,358萬元;項目支出17,915萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務支出”科目30,461萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,市級機關車輛新增及更新費用等項目支出。
2.“文化體育與傳媒支出”科目6,898萬元,主要用于市孫宋文管委系統(tǒng)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,文物管理經(jīng)費、兒博館大修經(jīng)費、孫中山故居大修經(jīng)費等項目支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目1,221萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費等。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目378萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費等。
5.“住房保障支出”科目314萬元,主要用于在職人員住房公積金。
附表1
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 392,728,634 | 一、一般公共服務支出 | 320,517,413 |
1.一般公共預算資金 | 392,728,634 | 二、文化體育與傳媒支出 | 76,300,406 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 12,310,587 | |
二、事業(yè)收入 | 9,269,672 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,290,852 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、住房保障支出 | 3,409,632 | |
四、其他收入 | 14,830,584 | ||
收入總計 | 416,828,890 | 支出總計 | 416,828,890 |
附表2
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | |||||||
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編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | ||||||
項目 | 財政撥款支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
類 | 款 | 項 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 304,613,137 | 164,061,076 | 140,552,061 | |||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 304,613,137 | 164,061,076 | 140,552,061 | ||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 124,092,602 | 124,031,284 | 61,318 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 132,218,216 | 132,218,216 | ||
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 40,112,965 | 40,029,792 | 83,173 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 8,189,354 | 8,189,354 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 68,977,238 | 31,367,598 | 37,609,640 |
附表3
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 59,873,246 |
302 | 商品和服務支出 | 137,603,364 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 14,413,728 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,687,100 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 213,577,438 |
2015年上海市機關事務管理局部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
2,670.60 | 100.80 | 2495.40 | 74.40 |
2015年上海市機關事務管理局部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市機關事務管理局2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為2,670.60萬元,包括上海市機關事務管理局本級以及下屬10家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算100.80萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算2,495.40萬元,主要包括部分市級機關和局下屬事業(yè)單位的車輛更新;用于保障政務、應急搶險救災、機要通訊及其他公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算74.40萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、政策調(diào)研、專項檢查及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。