上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室主要職能
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構(gòu),主要職能包括:
1.組織實施長興島開發(fā)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃;
2.擬訂長興島土地利用總體規(guī)劃和土地儲備計劃、方案;
3.接受有關(guān)行政管理部門的委托,負(fù)責(zé)長興島內(nèi)投資和開發(fā)建設(shè)項目的審批;
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)長興島開發(fā)建設(shè)資金的使用管理;
5.協(xié)調(diào)有關(guān)行政管理部門對長興島開發(fā)建設(shè)的行政管理工作。
2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算編制說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算是包括上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。
2015年,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算支出總額為1,777萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算1,777萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出757萬元;項目支出1,020萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目12萬元,主要用于機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目1,747萬元,主要用于部門所屬各單位人員公用支出和圍繞長興島開發(fā)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)所需開展的項目支出。
3.“住房保障支出”科目18萬元,主要用于機關(guān)在職人員公積金繳費支出。
2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 17,770,000 | 一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 124,596 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 17,770,000 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,466,832 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 178,572 | |
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 17,770,000 | 支出總計 | 17,770,000 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表
編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 124,596 | 106,596 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 106,596 | 106,596 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 99,732 | 99,732 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,864 | 6,864 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,466,832 | 7,288,074 | 10,178,758 | ||
212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 17,466,832 | 7,288,074 | 10,178,758 | |
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 7,080,862 | 7,080,862 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 9,547,202 | 9,547,202 | |
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 838,768 | 207,212 | 631,556 |
221 | 住房保障支出 | 178,572 | 178,572 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 178,572 | 178,572 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 178,572 | 178,572 | |
合計 | 17,770,000 | 7,573,242 | 10,196,758 |
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 3,256,870 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,087,800 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 178,572 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 50,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 7,573,242 |
2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
64.17 | 39.12 | 10.5 | 14.55 |
2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為64.17萬元,包括市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本部以及下屬1家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
2015年因公出國(境)費預(yù)算39.12萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務(wù)接待費預(yù)算14.55萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。