中共上海市委組織部(部門)主要職能
中共上海市委組織部是中共上海市委主管全市組織工作和干部工作的職能部門。
主要職能包括:
1、研究、指導全市黨組織特別是黨的基層組織的建設;
2、協(xié)調、規(guī)劃和指導全市黨員教育工作;
3、主管全市黨員的管理和發(fā)展工作;
4、提出部委辦、區(qū)縣局以及其他列入市委管理范圍的領導班子調整、配備的意見和建議;
5、負責市委管理干部的考察工作和辦理任免、工資、待遇、退(離)休、出國等審批手續(xù);
6、會同有關部門做好后備干部和婦女干部、少數民族干部、非中共干部的考察、選拔工作;
7、負責本市黨的組織和干部工作有關黨內法規(guī)制定的規(guī)劃、協(xié)調和審核工作;
8、承擔全市國有企業(yè)領導干部的宏觀管理工作;
9、綜合協(xié)調和宏觀指導全市干部監(jiān)督工作;
10、主管全市干部教育工作;
11、參與制定知識分子政策,檢查本市貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況;
12、會同有關部門抓好優(yōu)秀專家、拔尖人才和優(yōu)秀青年人才隊伍建設;
13、負責本市海外高層次人才引進的具體實施,指導各單位各部門的海外高層次人才引進工作;
14、指導全市退(離)休干部工作,參與制定有關政策;
15、研究制定新時期加強本市組織部門自身建設的意見和措施。
2016年中共上海市委組織部(部門)預算編制說明
中共上海市委組織部部門預算是包括中共上海市委組織部本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。
2016年,中共上海市委組織部部門預算支出總額為24782萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算24642萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6149萬元;項目支出18492萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目14934萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出和干部教育工作經費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目9161萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經費、千人計劃資助資金等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目344萬元,主要用于繳納行政事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目203萬元,主要用于繳納行政事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 246,419,633 | 一、一般公共服務支出 | 150,740,741 |
1.一般公共預算資金 | 246,419,633 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,438,348 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,030,064 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 1,400,000 | ||
收入總計 | 247,819,633 | 支出總計 | 247,819,633 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 246,419,633 | 一、一般公共服務支出 | 149,340,741 | 149,340,741 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 | 91,610,480 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,438,348 | 3,438,348 | |||
四、住房保障支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | |||
收入總計 | 246,419,633 | 支出總計 | 246,419,633 | 246,419,633 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:中共上海市委組織部 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 149,340,741 | 54,769,447 | 94,571,294 | ||
201 | 32 | 組織事務 | 149,340,741 | 54,769,447 | 94,571,294 | |
201 | 32 | 01 | 行政運行 | 37,459,872 | 37,348,360 | 111,512 |
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事務 | 73,578,571 | 73,578,571 | |
201 | 32 | 50 | 事業(yè)運行 | 18,255,520 | 17,421,087 | 834,433 |
201 | 32 | 99 | 其他組織事務支出 | 20,046,778 | 20,046,778 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 | 1,341,060 | 90,269,420 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,610,480 | 1,341,060 | 269,420 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,579,680 | 1,341,060 | 238,620 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 30,800 | 30,800 | |
208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,438,348 | 3,354,348 | 84,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,354,348 | 3,354,348 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,828,628 | 2,828,628 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 525,720 | 525,720 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 84,000 | 84,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,030,064 | 2,030,064 | |
合計 | 246,419,633 | 61,494,919 | 184,924,714 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門:中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 39,737,922 | 39,737,922 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,808,824 | 6,808,824 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 20,196,900 | 20,196,900 | |
301 | 03 | 獎金 | 461,526 | 461,526 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 9,054,672 | 9,054,672 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 3,216,000 | 3,216,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 17,614,273 | 17,614,273 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,239,720 | 1,239,720 | |
302 | 02 | 印刷費 | 259,891 | 259,891 | |
302 | 05 | 水費 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 06 | 電費 | 980,000 | 980,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 904,450 | 904,450 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 5,899,620 | 5,899,620 | |
302 | 11 | 差旅費 | 723,000 | 723,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 422,650 | 422,650 | |
302 | 15 | 會議費 | 245,150 | 245,150 | |
302 | 16 | 培訓費 | 324,642 | 324,642 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 214,250 | 214,250 | |
302 | 26 | 勞務費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 436,209 | 436,209 | |
302 | 29 | 福利費 | 635,040 | 635,040 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 1,023,000 | 1,023,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,096,000 | 3,096,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 189,651 | 189,651 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,371,124 | 3,371,124 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,281,780 | 1,281,780 | |
303 | 02 | 退休費 | 59,280 | 59,280 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,030,064 | 2,030,064 | |
310 | 其他資本性支出 | 771,600 | 771,600 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 713,500 | 713,500 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 58,100 | 58,100 | |
合計 | 61,494,919 | 43,109,046 | 18,385,873 |
2016年中共上海市委組織部部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
495.9 | 307.7 | 85.9 | 102.3 | 102.3 |
2016年中共上海市委組織部部門“三公”經費預算說明
中共上海市委組織部部門2016年“三公”經費財政撥款預算為495.9萬元,包括中共上海市委組織部部門以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少58.3萬元。其中:
因公出國(境)費預算307.7萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費,全市干部外向型培訓境外培訓培訓費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算85.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少61.78萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算102.3萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加3.5萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。