中國共產黨上海市委員會宣傳部主要職能 |
中國共產黨上海市委員會宣傳部是中共上海市委主管全市意識形態(tài)方面工作的職能部門,其主要任務是按照市委的要求,指導全市理論、新聞、出版、文化藝術、對外宣傳、圖書情報信息、社會輿情、網上輿論引導等意識形態(tài)的工作;歸口管理宣傳系統(tǒng)業(yè)務和黨的建設工作;負責全市宣傳文化事業(yè)發(fā)展的協(xié)調、指導工作;會同市政府有關部門搞好宣傳系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行政工作。 |
2016年部門預算編制說明 |
中國共產黨上海市委員會宣傳部部門預算是包括中國共產黨上海市委員會宣傳部本部以及下屬9家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業(yè)單位7家。2016年,中國共產黨上海市委員會宣傳部部門預算支出總額為93,809萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算93,514萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出9,193萬元;項目支出84,321萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目20,041萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員經費、公用經費、宣傳經費、網絡經費、對外宣傳活動、精神文明建設活動、上海市級志書編撰等。 |
2.“科學技術支出”科目1,478萬元,主要用于本市社會科學規(guī)劃課題經費和國家社會科學基金項目申報工作經費等。 |
3.“文化體育與傳媒支出”科目71,000萬元,主要用于本市文化大發(fā)展大繁榮,以及文化大都市建設工作。具體包括:黨報黨刊、新聞網站、廣播電視和重點領域建設;對外宣傳;文化產業(yè)重點發(fā)展引導扶持;文化人才資助、培養(yǎng)、獎勵;創(chuàng)意設計產業(yè)發(fā)展。 |
4.“社會保障和就業(yè)支出”科目160萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休和在職人員按規(guī)定繳納的養(yǎng)老金。 |
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目536萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險。 |
6.“住房保障支出”科目301萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的住房公積金。 |
2016年部門財務收支預算總表
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 935,142,665 | 一、一般公共服務支出 | 203,294,037 |
1.一般公共預算資金 | 935,142,665 | 二、科學技術支出 | 14,778,118 |
2.政府性基金 | 三、文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | |
二、事業(yè)收入 | 2,900,000 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 |
三、事業(yè)單位經營收入 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,389,656 | |
四、其他收入 | 42,780 | 六、住房保障支出 | 3,027,420 |
收入總計 | 938,085,445 | 支出總計 | 938,085,445 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
單位:元 | |||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 935,142,665 | 一、一般公共服務支出 | 200,405,869 | 200,405,869 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 14,778,118 | 14,778,118 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 | 1,596,214 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,356,284 | 5,356,284 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 935,142,665 | 支出總計 | 935,142,665 | 935,142,665 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | ||
201 | 33 | 宣傳事務 | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | |
201 | 33 | 01 | 行政運行 | 66,702,075 | 65,997,491 | 704,584 |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事務 | 112,640,079 | 112,640,079 | |
201 | 33 | 50 | 事業(yè)運行 | 18,659,579 | 15,292,655 | 3,366,924 |
201 | 33 | 99 | 其他宣傳事務支出 | 2,404,136 | 2,404,136 | |
206 | 科學技術支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | ||
206 | 06 | 社會科學 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | |
206 | 06 | 99 | 其他社會科學支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
207 | 01 | 文化 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
207 | 99 | 其他文化體育與傳媒支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
207 | 99 | 02 | 宣傳文化發(fā)展專項支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,551,360 | 1,551,360 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4,854 | 4,854 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 40,000 | 40,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,356,284 | 5,224,284 | 132,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5,224,284 | 5,224,284 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4,572,876 | 4,572,876 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 651,408 | 651,408 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 132,000 | 132,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 132,000 | 132,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
合計 | 935,142,665 | 91,931,925 | 843,210,740 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 54,900,850 | 54,900,850 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 10,059,936 | 10,059,936 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 29,758,056 | 29,758,056 | |
301 | 03 | 獎金 | 715,054 | 715,054 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 13,311,804 | 13,311,804 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 31,522,335 | 31,522,335 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,470,036 | 2,470,036 | |
302 | 02 | 印刷費 | 655,000 | 655,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 6,515 | 6,515 | |
302 | 05 | 水費 | 118,200 | 118,200 | |
302 | 06 | 電費 | 1,595,800 | 1,595,800 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,416,260 | 1,416,260 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 6,046,629 | 6,046,629 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,406,400 | 1,406,400 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 599,092 | 599,092 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 1,267,700 | 1,267,700 | |
302 | 14 | 租賃費 | 5,237,658 | 5,237,658 | |
302 | 15 | 會議費 | 706,568 | 706,568 | |
302 | 16 | 培訓費 | 333,318 | 333,318 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 714,498 | 714,498 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 1,200 | 1,200 | |
302 | 26 | 勞務費 | 422,000 | 422,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 85,000 | 85,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 640,255 | 640,255 | |
302 | 29 | 福利費 | 974,520 | 974,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 1,659,000 | 1,659,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,598,400 | 4,598,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 568,286 | 568,286 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,557,540 | 4,557,540 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,435,320 | 1,435,320 | |
303 | 02 | 退休費 | 116,040 | 116,040 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
310 | 其他資本性支出 | 951,200 | 951,200 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 951,200 | 951,200 | |
合計 | 91,931,925 | 59,458,390 | 32,473,535 |
2016年中共上海市委宣傳部部門“三公”經費預算情況表
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
620.30 | 320.00 | 134.40 | 165.90 |
2016年中共上海市委宣傳部“三公”經費預算說明
中共上海市委宣傳部2016年“三公”經費財政撥款預算為620.30萬元,包括市委宣傳部本級部門以及下屬9家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加減少34.33萬元。其中:
因公出國(境)費預算320萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少14.26萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算134.40萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少34.07萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算165.90萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加14萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。