上海公共文化信息中心主要職能 |
上海公共文化信息中心是全額撥款的事業(yè)單位。 主要職能包括:組織并實施上海文化信息的網上宣傳,為宣傳系統的信息化建設提供技術指導。 |
2016年上海公共文化信息中心部門預算編制說明 |
上海公共文化信息中心部門預算是上海公共文化信息中心的綜合收支計劃。在本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,上海公共文化信息中心部門預算支出總額為230萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算230萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出117萬元;項目支出113萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1. “文化體育與傳媒支出”科目220萬元,主要用于上海市宣傳系統網絡及信息化系統運維保障和信息化建設保障。 |
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目6萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。 |
3. “住房保障支出”科目4萬元,主要用于在職人員的住房公積金繳費。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 2,300,000 | 一、文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 |
1. 一般公共預算資金 | 2,300,000 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59,028 |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 37,560 | |
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 2,300,000 | 支出總計 | 2,300,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、 一般公共預算資金 | 2,300,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、 政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 | 2,203,412 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | |||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59,028 | 59,028 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、國土海洋氣象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 37,560 | 37,560 | |||
十八、糧油物資儲備支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入總計 | 2,300,000 | 支出總計 | 2,300,000 | 2,300,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 | ||
207 | 01 | 文化 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59,028 | 59,028 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 59,028 | 59,028 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 59,028 | 59,028 | |
221 | 住房保障支出 | 37,560 | 37,560 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 37,560 | 37,560 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37,560 | 37,560 | |
合計 | 2,300,000 | 1,172,900 | 1,127,100 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 931,740 | 931,740 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 174,708 | 174,708 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 382,584 | 382,584 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 182,448 | 182,448 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 203,600 | 203,600 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 67,660 | 67,660 | |
302 | 02 | 印刷費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 06 | 電費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 9,600 | 9,600 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 8,000 | 8,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 9,000 | 9,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 4,000 | 4,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 6,000 | 6,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 5,900 | 5,900 | |
302 | 29 | 福利費 | 19,440 | 19,440 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 14,000 | 14,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 37,560 | 37,560 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 37,560 | 37,560 | |
合計 | 1,172,900 | 969,300 | 203,600 |
2016年上海公共文化信息中心“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
0.4 | 0.4 |
2016年上海公共文化信息中心“三公”經費預算說明
上海公共文化信息中心2016年“三公”經費財政撥款預算合計為0.4萬元,該經費和2015年一致。包括上海公共文化信息中心1家與市級財政有經費撥款關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的公務接待費。
2016年公務接待費預算0.4萬元,該經費和2015年一致。主要安排專項檢查以及團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出(5批共40人)。
2016年沒有出國經費和公車運行費(車輛保有量為0輛),該經費和2015年一致。
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