上海市民政局主要職能
根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定,市民政局主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草本市有關(guān)民政工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)本市社會救助工作。負(fù)責(zé)本市居民經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。負(fù)責(zé)本市救災(zāi)救助的組織、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市老齡工作。負(fù)責(zé)本市社會福利工作。負(fù)責(zé)本市殘疾人權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)本市慈善事業(yè)促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)本市福利彩票管理工作。負(fù)責(zé)本市基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)本市職業(yè)社會工作者相關(guān)工作和志愿者服務(wù)促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負(fù)責(zé)本市優(yōu)待撫恤工作。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)劃和政區(qū)地名工作。負(fù)責(zé)本市婚姻登記和收養(yǎng)登記管理工作。負(fù)責(zé)本市殯葬管理工作。負(fù)責(zé)本市民政行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市民政局部門預(yù)算編制說明
上海市民政局部門預(yù)算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位34家。2016年,上海市民政局部門預(yù)算支出總額為183,220萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算110,002萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出61,665萬元;項目支出48,337萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“社會保障和就業(yè)支出”科目90,734萬元,主要用于上海民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、行政事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目17,413萬元,主要用于各單位醫(yī)療保障支出及其他醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出。
3.“住房保障支出”科目1,854萬元,主要用于各單位住房改革支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 1,733,939,395 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 1,004,372,486 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 1,100,019,366 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 174,977,112 |
2.政府性基金 | 633,920,029 | 三、住房保障支出 | 18,935,748 |
二、事業(yè)收入 | 81,226,792 | 四、其他支出 | 633,920,029 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 17,039,188 | ||
收入總計 | 1,832,205,375 | 支出總計 | 1,832,205,375 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 1,100,019,366 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 633,920,029 | 二、國防支出 | |||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 907,345,218 | 907,345,218 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 174,132,576 | 174,132,576 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 18,541,572 | 18,541,572 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | 633,920,029 | 633,920,029 | |||
收入總計 | 1,733,939,395 | 支出總計 | 1,733,939,395 | 1,100,019,366 | 633,920,029 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市民政局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 907,345,218 | 560,179,089 | 347,166,129 | ||
208 | 02 | 民政管理事務(wù) | 285,872,970 | 125,999,173 | 159,873,797 | |
208 | 02 | 01 | 行政運行 | 69,532,112 | 67,769,912 | 1,762,200 |
208 | 02 | 04 | 擁軍優(yōu)屬 | 11,935,100 | 11,935,100 | |
208 | 02 | 05 | 老齡事務(wù) | 28,721,674 | 10,818,312 | 17,903,362 |
208 | 02 | 06 | 民間組織管理 | 6,348,078 | 6,348,078 | |
208 | 02 | 07 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 718,056 | 718,056 | |
208 | 02 | 08 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 5,104,000 | 5,104,000 | |
208 | 02 | 09 | 部隊供應(yīng) | 20,119,979 | 9,426,591 | 10,693,388 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 143,393,971 | 37,984,358 | 105,409,613 |
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,335,976 | 2,937,432 | 1,398,544 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,923,128 | 1,470,228 | 452,900 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,631,728 | 1,467,204 | 164,524 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 781,120 | 781,120 | |
208 | 08 | 撫恤 | 65,065,850 | 57,148,610 | 7,917,240 | |
208 | 08 | 04 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 65,065,850 | 57,148,610 | 7,917,240 |
208 | 09 | 退役安置 | 12,861,320 | 10,985,958 | 1,875,362 | |
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 908,006 | 908,006 | |
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 11,953,314 | 10,985,958 | 967,356 |
208 | 10 | 社會福利 | 487,962,760 | 341,389,074 | 146,573,686 | |
208 | 10 | 01 | 兒童福利 | 77,217,856 | 74,884,062 | 2,333,794 |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
208 | 10 | 04 | 殯葬 | 3,652,800 | 3,652,800 | |
208 | 10 | 05 | 社會福利事業(yè)單位 | 304,400,237 | 266,505,012 | 37,895,225 |
208 | 10 | 99 | 其他社會福利支出 | 82,691,867 | 82,691,867 | |
208 | 20 | 臨時救助 | 51,172,342 | 21,718,842 | 29,453,500 | |
208 | 20 | 02 | 流浪乞討人員救助支出 | 51,172,342 | 21,718,842 | 29,453,500 |
208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 74,000 | 74,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 74,000 | 74,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 174,132,576 | 37,924,476 | 136,208,100 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 174,072,576 | 37,924,476 | 136,148,100 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4,326,888 | 4,326,888 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 33,597,588 | 33,597,588 | |
210 | 05 | 09 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 136,148,100 | 136,148,100 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 18,541,572 | 18,541,572 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 18,541,572 | 18,541,572 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18,541,572 | 18,541,572 | |
合計 | 1,100,019,366 | 616,645,137 | 483,374,229 |
2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市民政局 | 單位:元 | |||||
項目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
229 | 其他支出 | 633,920,029 | 16,332,096 | 617,587,933 | ||
229 | 08 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 195,079,996 | 16,332,096 | 178,747,900 | |
229 | 08 | 04 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 | 193,079,996 | 16,332,096 | 176,747,900 |
229 | 08 | 06 | 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
229 | 08 | 07 | 彩票發(fā)行銷售風(fēng)險基金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
229 | 60 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 438,840,033 | 438,840,033 | ||
229 | 60 | 02 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 384,153,395 | 384,153,395 | |
229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 4,559,992 | 4,559,992 | |
229 | 60 | 10 | 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | 3,095,546 | 3,095,546 | |
229 | 60 | 99 | 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 47,031,100 | 47,031,100 | |
合計 | 633,920,029 | 16,332,096 | 617,587,933 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海市民政局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 403,228,536 | 403,228,536 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 64,375,236 | 64,375,236 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 198,737,632 | 198,737,632 | |
301 | 03 | 獎金 | 897,968 | 897,968 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 96,307,872 | 96,307,872 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 42,909,828 | 42,909,828 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 184,354,826 | 184,354,826 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 4,200,743 | 4,200,743 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,099,840 | 1,099,840 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 597,080 | 597,080 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 158,812 | 158,812 | |
302 | 05 | 水費 | 4,556,440 | 4,556,440 | |
302 | 06 | 電費 | 17,945,344 | 17,945,344 | |
302 | 07 | 郵電費 | 2,717,600 | 2,717,600 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 65,105,851 | 65,105,851 | |
302 | 11 | 差旅費 | 2,033,300 | 2,033,300 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費 | 21,596,537 | 21,596,537 | |
302 | 14 | 租賃費 | 9,306,960 | 9,306,960 | |
302 | 15 | 會議費 | 945,800 | 945,800 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 1,748,400 | 1,748,400 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 363,405 | 363,405 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 5,913,435 | 5,913,435 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 451,440 | 451,440 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 9,554,700 | 9,554,700 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 5,009,760 | 5,009,760 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 1,310,400 | 1,310,400 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 3,690,881 | 3,690,881 | |
302 | 29 | 福利費 | 7,650,240 | 7,650,240 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4,155,920 | 4,155,920 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 6,552,800 | 6,552,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6,149,138 | 6,149,138 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21,479,004 | 21,479,004 | ||
303 | 01 | 離休費 | 2,934,192 | 2,934,192 | |
303 | 02 | 退休費 | 3,240 | 3,240 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 18,541,572 | 18,541,572 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,582,771 | 7,582,771 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3,903,170 | 3,903,170 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 1,879,545 | 1,879,545 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 1,800,056 | 1,800,056 | |
合計 | 616,645,137 | 424,707,540 | 191,937,597 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
編制單位:上海市民政局 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
870.6 | 154.0 | 36.3 | 680.3 | 264.7 | 415.6 |
2016年上海市民政局“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市民政局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為870.6萬元,包括上海市民政局以及下屬34家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少9.7萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算154.0萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、因外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算增加8.7萬元,主要是增加安排養(yǎng)老服務(wù)對口交流培訓(xùn)合作項目和跨年度培訓(xùn)項目。
公務(wù)接待費預(yù)算36.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少14.5萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算680.3萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少3.9萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少公務(wù)用車運行費。