上海市人力資源和社會保障局主要職能
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章;擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查上述規(guī)劃和政策。
2、擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,促進建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;負責境外人員在本市就業(yè)的管理工作;負責本市人才引進的管理工作。
3、負責促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務體系,擬訂就業(yè)援助制度,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè);完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度,配合擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策;會同有關部門負責人才服務全國的有關工作;會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、會同有關部門擬訂機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策,建立機關事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關事業(yè)單位人員福利和離退休政策;擬訂企業(yè)職工工資收入的宏觀調控政策,完善最低工資制度和工資支付保障機制。
5、統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁規(guī)定和勞動關系協調政策,完善勞動關系協調機制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監(jiān)察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。
6、會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作,制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化專業(yè)技術人員評價和職稱制度改革工作,健全博士后管理制度,負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
7、負責國(境)外智力、國(境)外專家、留學人員來華(回國)工作或定居的管理,擬訂吸引國(境)外智力的有關政策,負責非教育系統(tǒng)出國(境)留學人員的派出和回國安置的協調工作,負責出國(境)培訓團組和人員的審核、管理工作。
8、會同有關部門擬訂軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃,負責軍隊轉業(yè)干部的教育培訓工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
9、負責行政機關公務員的綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度,配合有關部門開展政府公務員績效考核。
10、會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。承擔市農民工工作聯席會議辦公室日常工作。
11、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準,擬訂社會保險關系的轉移銜接政策,統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老保險政策;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,組織編制社會保險基金預決算草案,按規(guī)定做好社會保險基金保值增值的監(jiān)督管理工作。
12、負責擬訂基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫(yī)療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法,負責基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作,負責醫(yī)療保險基金支付方式改革工作;會同有關部門研究擬訂醫(yī)療制度改革相關政策。
13、負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和各類社會保險基金總體收支平衡。
14、負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15、承辦市政府交辦的其他事項。
2016年部門預算編制說明
上海市人力資源和社會保障局部門預算是包括上海市人力資源和社會保障局本部以及下屬35家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位34家。2016年,上海市人力資源和社會保障局部門預算支出總額為248,397萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算246,043萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出105,427萬元;項目支出140,616萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目35,128萬元,主要用于人力資源、公務員管理、軍隊轉業(yè)干部安置等方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目191,821萬元,主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目15,450萬元,主要用于行政、事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
4.“住房保障支出”科目3,644萬元,主要用于行政、事業(yè)單位繳納的住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市人力資源和社會保障局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 2,460,430,294 | 一、一般公共服務支出 | 351,279,942 |
1.一般公共預算資金 | 2,460,430,294 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,941,751,684 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 154,501,668 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 36,436,644 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 23,539,644 | ||
收入總計 | 2,483,969,938 | 支出總計 | 2,483,969,938 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市人力資源和社會保障局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 746,002,834 | 746,002,834 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 112,472,484 | 112,472,484 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 416,607,336 | 416,607,336 | |
301 | 03 | 獎金 | 4,967,086 | 4,967,086 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 190,589,748 | 190,589,748 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 21,366,180 | 21,366,180 | |
302 | 商品和服務支出 | 252,297,738 | 252,297,738 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 16,662,781 | 16,662,781 | |
302 | 02 | 印刷費 | 2,665,740 | 2,665,740 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 2,174,800 | 2,174,800 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 255,158 | 255,158 | |
302 | 05 | 水費 | 3,584,141 | 3,584,141 | |
302 | 06 | 電費 | 18,243,834 | 18,243,834 | |
302 | 07 | 郵電費 | 11,101,775 | 11,101,775 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 48,907,254 | 48,907,254 | |
302 | 11 | 差旅費 | 4,860,364 | 4,860,364 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 6,189,421 | 6,189,421 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 13,262,431 | 13,262,431 | |
302 | 14 | 租賃費 | 14,824,888 | 14,824,888 | |
302 | 15 | 會議費 | 3,156,750 | 3,156,750 | |
302 | 16 | 培訓費 | 7,678,860 | 7,678,860 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 1,800,148 | 1,800,148 | |
302 | 26 | 勞務費 | 17,810,686 | 17,810,686 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 320,000 | 320,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 10,498,580 | 10,498,580 | |
302 | 29 | 福利費 | 13,548,960 | 13,548,960 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 4,304,338 | 4,304,338 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 34,708,200 | 34,708,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 15,738,629 | 15,738,629 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 40,640,268 | 40,640,268 | ||
303 | 01 | 離休費 | 4,188,144 | 4,188,144 | |
303 | 02 | 退休費 | 15,480 | 15,480 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 36,436,644 | 36,436,644 | |
310 | 其他資本性支出 | 15,328,487 | 15,328,487 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 15,078,487 | 15,078,487 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 250,000 | 250,000 | |
合計 | 1,054,269,327 | 786,643,102 | 267,626,225 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市人力資源和社會保障局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 351,279,942 | 163,279,304 | 188,000,638 | ||
201 | 10 | 人力資源事務 | 351,279,942 | 163,279,304 | 188,000,638 | |
201 | 10 | 01 | 行政運行 | 90,128,520 | 89,885,465 | 243,055 |
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事務 | 42,123,017 | 42,123,017 | |
201 | 10 | 06 | 軍隊轉業(yè)干部安置 | 20,538,164 | 20,538,164 | |
201 | 10 | 07 | 博士后日常經費 | 14,254,800 | 14,254,800 | |
201 | 10 | 09 | 公務員考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
201 | 10 | 10 | 公務員履職能力提升 | 6,352,400 | 6,352,400 | |
201 | 10 | 11 | 公務員招考 | 3,370,000 | 3,370,000 | |
201 | 10 | 50 | 事業(yè)運行 | 172,363,041 | 73,393,839 | 98,969,202 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,918,212,040 | 779,325,511 | 1,138,886,529 | ||
208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1,327,149,701 | 775,121,887 | 552,027,814 | |
208 | 01 | 01 | 行政運行 | 303,784,819 | 303,784,819 | |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 93,716,710 | 93,716,710 | |
208 | 01 | 05 | 勞動保障監(jiān)察 | 17,482,004 | 16,722,364 | 759,640 |
208 | 01 | 07 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 15,199,449 | 11,893,629 | 3,305,820 |
208 | 01 | 08 | 信息化建設 | 89,827,584 | 24,032,466 | 65,795,118 |
208 | 01 | 09 | 社會保險經辦機構 | 251,399,816 | 28,899,325 | 222,500,491 |
208 | 01 | 10 | 勞動關系和維權 | 7,274,388 | 5,939,168 | 1,335,220 |
208 | 01 | 11 | 公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 | 438,271,934 | 346,939,031 | 91,332,903 |
208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 110,192,997 | 36,911,085 | 73,281,912 |
208 | 03 | 財政對社會保險基金的補助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
208 | 03 | 03 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7,204,557 | 4,203,624 | 3,000,933 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 6,126,969 | 3,830,436 | 2,296,533 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 373,188 | 373,188 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 704,400 | 704,400 | |
208 | 07 | 就業(yè)補助 | 222,407,282 | 222,407,282 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 222,407,282 | 222,407,282 | |
208 | 09 | 退役安置 | 275,400,000 | 275,400,000 | ||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 275,400,000 | 275,400,000 | |
208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 80,050,500 | 80,050,500 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 80,050,500 | 80,050,500 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 154,501,668 | 75,227,868 | 79,273,800 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 75,227,868 | 75,227,868 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 36,657,636 | 36,657,636 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38,570,232 | 38,570,232 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 79,273,800 | 79,273,800 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 79,195,800 | 79,195,800 | |
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 79,195,800 | 79,195,800 | |
221 | 住房保障支出 | 36,436,644 | 36,436,644 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 36,436,644 | 36,436,644 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 36,436,644 | 36,436,644 | |
合計 | 2,460,430,294 | 1,054,269,327 | 1,406,160,967 |
2016年上海市人力資源和社會保障局“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
1524.1 | 624.3 | 239 | 660.8 | 230.3 | 430.5 |
2016年上海市人力資源和社會保障局“三公”經費預算說明
上海市人力資源和社會保障局2016年“三公”經費財政撥款預算為1524.1萬元,包括上海市人力資源和社會保障局以及下屬35家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加71.2萬元。其中:
因公出國(境)費預算624.3萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算239萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少136.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算660.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加207.7萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。