市國資委主要職能
根據(jù)市委市政府文件規(guī)定,市國資委黨委主要職能包括:
1、保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府的有關(guān)指示、決定在歸口企業(yè)貫徹執(zhí)行;討論和決定市國資委的重大問題。
2、負責歸口企業(yè)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);做好黨的宣傳工作和思想政治工作。
3、負責歸口企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè),協(xié)助市委做好市管企業(yè)領(lǐng)導人員的有關(guān)管理工作;負責歸口企業(yè)干部隊伍建設(shè),做好干部的培養(yǎng)、選拔、任免、教育、監(jiān)督和管理工作;推進歸口企業(yè)干部人事制度改革。
4、監(jiān)督檢查歸口企業(yè)領(lǐng)導人員遵紀守法、廉潔自律的情況,落實黨風廉政責任制。
5、負責歸口企業(yè)的基層組織建設(shè),建立健全各項規(guī)章制度,做好黨員的教育、管理和發(fā)展工作。
6、指導和協(xié)調(diào)歸口企業(yè)(離)退休干部的管理、教育和服務(wù)工作,充分發(fā)揮(離)退休干部的作用。
7、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)工作,充分發(fā)揮歸口企業(yè)民主黨派和無黨派人士在經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的作用。
8、指導和協(xié)調(diào)歸口企業(yè)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的工作,支持群眾團體按照有關(guān)規(guī)定獨立開展工作。
9、完成市委交辦的其他工作。
市國資委(行政)主要職能包括:
1、根據(jù)市政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》和國務(wù)院發(fā)布《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī),履行出資人職責,指導推進國有企業(yè)改革和重組;對所監(jiān)管國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督,加強國有資產(chǎn)的管理工作;推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu);推動國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
2、代表市政府向部分企業(yè)派出監(jiān)事會,負責監(jiān)事會的日常管理工作。
3、按照法定程序,對市屬國有資產(chǎn)營運機構(gòu)產(chǎn)權(quán)代表進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制,完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
4、建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,制定考核標準;通過規(guī)劃、預算、統(tǒng)計、稽核等,對市屬國有資產(chǎn)的運行情況進行監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)出資人的利益。
5、起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策;制定有關(guān)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件;依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督。
6、承辦市政府交辦的其他事項。
2016年市國資委部門預算編制說明
上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算是包括上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本部以及下屬9家預算單位的綜合收支計劃,本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位8家。2016年,上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算支出總額為17,849萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,340萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,992萬元;項目支出10,348萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1、“社會保障和就業(yè)支出”科目289萬元,主要用于離退休人員生活補貼。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目333萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。
3、“農(nóng)林水支出”科目1,546萬元,主要用于農(nóng)林良種繁育、技術(shù)引進推廣方面的支出。
4、“資源勘探信息等支出”科目14,648萬元,主要用于委機關(guān)及所屬單位的基本支出和國資監(jiān)管方面的項目支出。
5、“住房保障支出”科目258萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。
6、“糧油物資儲備支出”科目266萬元,主要用于按政策規(guī)定安排的事業(yè)人員糧油及物價補貼支出。
2016年部門財務(wù)收支預算總表
編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 173,399,972 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 2,888,386 |
1,公共預算資金 | 173,399,972 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,480,864 |
2,政府性基金 | 三、農(nóng)林水支出 | 17,285,808 | |
二、事業(yè)收入 | 四、資源勘探信息等支出 | 149,492,638 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2,068,236 | 五、住房保障支出 | 2,679,888 |
四、其他收入 | 3,021,414 | 六、糧油物資儲備支出 | 2,662,038 |
收入總計 | 178,489,622 | 支出總計 | 178,489,622 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
單位:元
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 173,399,972 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 2,888,386 | 2,888,386 | |
二、政府性基金 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,327,588 | 3,327,588 | ||
三、農(nóng)林水支出 | 15,457,092 | 15,457,092 | |||
四、資源勘探信息等支出 | 146,482,504 | 146,482,504 | |||
五、住房保障支出 | 2,582,364 | 2,582,364 | |||
六、糧油物資儲備支出 | 2,662,038 | 2,662,038 | |||
收入總計 | 173,399,972 | 支出總計 | 173,399,972 | 173,399,972 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
單位:元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能根類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,888,386 | 1,577,388 | 1,310,998 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,888,386 | 1,577,388 | 1,310,998 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,577,388 | 1,577,388 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,310,998 | 1,310,998 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,327,588 | 3,231,588 | 96,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,231,588 | 3,231,588 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,462,916 | 2,462,916 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 768,672 | 768,672 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 96,000 | 96,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 96,000 | 96,000 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 15,457,092 | 3,688,512 | 11,768,580 | ||
213 | 01 | 農(nóng)業(yè) | 15,457,092 | 3,688,512 | 11,768,580 | |
213 | 01 | 04 | 事業(yè)運行 | 3,747,412 | 3,688,512 | 58,900 |
213 | 01 | 06 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 11,709,680 | 11,709,680 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 146,482,504 | 56,173,648 | 90,308,856 | ||
215 | 07 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 146,482,504 | 56,173,648 | 90,308,856 | |
215 | 07 | 01 | 行政運行 | 47,235,721 | 39,537,744 | 7,697,977 |
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 75,186,463 | 75,186,463 | |
215 | 07 | 99 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 24,060,320 | 16,635,904 | 7,424,416 |
221 | 住房保障支出 | 2,582,364 | 2,582,364 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,582,364 | 2,582,364 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,582,364 | 2,582,364 | |
222 | 糧油物質(zhì)儲備支出 | 2,662,038 | 2,662,038 | |||
222 | 02 | 物資事務(wù) | 2,662,038 | 2,662,038 | ||
222 | 02 | 01 | 行政運行 | 2,468,562 | 2,468,562 | |
222 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 193,476 | 193,476 | |
合計 | 173,399,972 | 69,915,538 | 103,484,434 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
單位:元
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 43,740,469 | 43,740,469 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 5,217,876 | 5,217,876 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 26,840,192 | 26,840,192 | |
301 | 03 | 獎金 | 658,013 | 658,013 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 6,152,388 | 6,152,388 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 4,872,000 | 4,872,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 20,627,217 | 20,627,217 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,635,504 | 1,635,504 | |
302 | 02 | 印刷費 | 464,300 | 464,300 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 05 | 水費 | 186,000 | 186,000 | |
302 | 06 | 電費 | 385,000 | 385,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 872,400 | 872,400 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 651,974 | 651,974 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,038,200 | 1,038,200 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,103,200 | 1,103,200 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 765,240 | 765,240 | |
302 | 14 | 租賃費 | 4,354,951 | 4,354,951 | |
302 | 15 | 會議費 | 603,000 | 603,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 253,000 | 253,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 475,620 | 475,620 | |
302 | 29 | 福利費 | 911,160 | 911,160 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1,243,100 | 1,243,100 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,053,384 | 4,053,384 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 561,184 | 561,184 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,159,752 | 4,159,752 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,556,148 | 1,556,148 | |
303 | 02 | 退休費 | 21,240 | 21,240 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,582,364 | 2,582,364 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,388,100 | 1,388,100 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 1,388,100 | 1,388,100 | |
合計 | 69,915,538 | 47,900,221 | 22,015,317 |
2016年市國資委部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為259.9萬元,包括市國資委本部以及下屬9家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算減少43萬元。其中:
因公出國(境)費預算110.3萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少1.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預算25.3萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少34.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預算124.3萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少7.1萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費預算,同時減少公務(wù)用車運行費。
2016年市國資委部門“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
259.9 | 110.3 | 25.3 | 124.3 | 124.3 |