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2016年上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算

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  市國資委主要職能

  根據(jù)市委市政府文件規(guī)定,市國資委黨委主要職能包括:

  1、保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府的有關(guān)指示、決定在歸口企業(yè)貫徹執(zhí)行;討論和決定市國資委的重大問題。

  2、負責歸口企業(yè)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);做好黨的宣傳工作和思想政治工作。

  3、負責歸口企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè),協(xié)助市委做好市管企業(yè)領(lǐng)導人員的有關(guān)管理工作;負責歸口企業(yè)干部隊伍建設(shè),做好干部的培養(yǎng)、選拔、任免、教育、監(jiān)督和管理工作;推進歸口企業(yè)干部人事制度改革。

  4、監(jiān)督檢查歸口企業(yè)領(lǐng)導人員遵紀守法、廉潔自律的情況,落實黨風廉政責任制。

  5、負責歸口企業(yè)的基層組織建設(shè),建立健全各項規(guī)章制度,做好黨員的教育、管理和發(fā)展工作。

  6、指導和協(xié)調(diào)歸口企業(yè)(離)退休干部的管理、教育和服務(wù)工作,充分發(fā)揮(離)退休干部的作用。

  7、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)工作,充分發(fā)揮歸口企業(yè)民主黨派和無黨派人士在經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的作用。

  8、指導和協(xié)調(diào)歸口企業(yè)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的工作,支持群眾團體按照有關(guān)規(guī)定獨立開展工作。

  9、完成市委交辦的其他工作。

  市國資委(行政)主要職能包括:

  1、根據(jù)市政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》和國務(wù)院發(fā)布《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī),履行出資人職責,指導推進國有企業(yè)改革和重組;對所監(jiān)管國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督,加強國有資產(chǎn)的管理工作;推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu);推動國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

  2、代表市政府向部分企業(yè)派出監(jiān)事會,負責監(jiān)事會的日常管理工作。

  3、按照法定程序,對市屬國有資產(chǎn)營運機構(gòu)產(chǎn)權(quán)代表進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制,完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

  4、建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,制定考核標準;通過規(guī)劃、預算、統(tǒng)計、稽核等,對市屬國有資產(chǎn)的運行情況進行監(jiān)督,維護國有資產(chǎn)出資人的利益。

  5、起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策;制定有關(guān)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件;依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督。

  6、承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年市國資委部門預算編制說明

  上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算是包括上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本部以及下屬9家預算單位的綜合收支計劃,本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位8家。2016年,上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算支出總額為17,849萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,340萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,992萬元;項目支出10,348萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1、“社會保障和就業(yè)支出”科目289萬元,主要用于離退休人員生活補貼。

  2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目333萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

  3、“農(nóng)林水支出”科目1,546萬元,主要用于農(nóng)林良種繁育、技術(shù)引進推廣方面的支出。

  4、“資源勘探信息等支出”科目14,648萬元,主要用于委機關(guān)及所屬單位的基本支出和國資監(jiān)管方面的項目支出。

  5、“住房保障支出”科目258萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。

  6、“糧油物資儲備支出”科目266萬元,主要用于按政策規(guī)定安排的事業(yè)人員糧油及物價補貼支出。

  2016年部門財務(wù)收支預算總表

  編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

  單位:元

本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 173,399,972 一、社會保障和就業(yè)支出 2,888,386
1,公共預算資金 173,399,972 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,480,864
2,政府性基金   三、農(nóng)林水支出 17,285,808
二、事業(yè)收入   四、資源勘探信息等支出 149,492,638
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 2,068,236 五、住房保障支出 2,679,888
四、其他收入 3,021,414 六、糧油物資儲備支出 2,662,038
       
       
       
收入總計 178,489,622 支出總計 178,489,622

  2016年部門財政撥款收支預算總表

  編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

  單位:元

本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 173,399,972 一、社會保障和就業(yè)支出 2,888,386 2,888,386  
二、政府性基金   二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,327,588 3,327,588  
    三、農(nóng)林水支出 15,457,092 15,457,092  
    四、資源勘探信息等支出 146,482,504 146,482,504  
    五、住房保障支出 2,582,364 2,582,364  
    六、糧油物資儲備支出 2,662,038 2,662,038  
           
           
           
           
收入總計 173,399,972 支出總計 173,399,972 173,399,972  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

  編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

  單位:元

項目 財政撥款支出
功能根類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業(yè)支出 2,888,386 1,577,388 1,310,998
208 05   行政事業(yè)單位離退休 2,888,386 1,577,388 1,310,998
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,577,388 1,577,388  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,310,998   1,310,998
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,327,588 3,231,588 96,000
210 05   醫(yī)療保障 3,231,588 3,231,588  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 2,462,916 2,462,916  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 768,672 768,672  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 96,000   96,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 96,000   96,000
213     農(nóng)林水支出 15,457,092 3,688,512 11,768,580
213 01   農(nóng)業(yè) 15,457,092 3,688,512 11,768,580
213 01 04 事業(yè)運行 3,747,412 3,688,512 58,900
213 01 06 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 11,709,680   11,709,680
215     資源勘探信息等支出 146,482,504 56,173,648 90,308,856
215 07   國有資產(chǎn)監(jiān)管 146,482,504 56,173,648 90,308,856
215 07 01 行政運行 47,235,721 39,537,744 7,697,977
215 07 02 一般行政管理事務(wù) 75,186,463   75,186,463
215 07 99 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 24,060,320 16,635,904 7,424,416
221     住房保障支出 2,582,364 2,582,364  
221 02   住房改革支出 2,582,364 2,582,364  
221 02 01 住房公積金 2,582,364 2,582,364  
222     糧油物質(zhì)儲備支出 2,662,038 2,662,038  
222 02   物資事務(wù) 2,662,038 2,662,038  
222 02 01 行政運行 2,468,562 2,468,562  
222 02 50 事業(yè)運行 193,476 193,476  
       
合計 173,399,972 69,915,538 103,484,434

  2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表

  編制部門:上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

  單位:元

項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 43,740,469 43,740,469  
301 01 基本工資 5,217,876 5,217,876  
301 02 津貼補貼 26,840,192 26,840,192  
301 03 獎金 658,013 658,013  
301 04 社會保障繳費 6,152,388 6,152,388  
301 99 其他工資福利支出 4,872,000 4,872,000  
302   商品和服務(wù)支出 20,627,217   20,627,217
302 01 辦公費 1,635,504   1,635,504
302 02 印刷費 464,300   464,300
302 03 咨詢費 10,000   10,000
302 05 水費 186,000   186,000
302 06 電費 385,000   385,000
302 07 郵電費 872,400   872,400
302 09 物業(yè)管理費 651,974   651,974
302 11 差旅費 1,038,200   1,038,200
302 12 因公出國(境)費用 1,103,200   1,103,200
302 13 維修(護)費 765,240   765,240
302 14 租賃費 4,354,951   4,354,951
302 15 會議費 603,000   603,000
302 16 培訓費 1,060,000   1,060,000
302 17 公務(wù)接待費 253,000   253,000
302 28 工會經(jīng)費 475,620   475,620
302 29 福利費 911,160   911,160
302 31 公務(wù)用車運行維護費 1,243,100   1,243,100
302 39 其他交通費用 4,053,384   4,053,384
302 99 其他商品和服務(wù)支出 561,184   561,184
303   對個人和家庭的補助 4,159,752 4,159,752  
303 01 離休費 1,556,148 1,556,148  
303 02 退休費 21,240 21,240  
303 11 住房公積金 2,582,364 2,582,364  
310   其他資本性支出 1,388,100   1,388,100
310 02 辦公設(shè)備購置 1,388,100   1,388,100
合計 69,915,538 47,900,221 22,015,317

  2016年市國資委部門“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為259.9萬元,包括市國資委本部以及下屬9家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算減少43萬元。其中:

  因公出國(境)費預算110.3萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少1.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務(wù)接待費預算25.3萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少34.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

  公務(wù)用車購置及運行費預算124.3萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少7.1萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費預算,同時減少公務(wù)用車運行費。

  2016年市國資委部門“三公”經(jīng)費預算情況表

  單位:萬元

合計  因公出國(境)費  公務(wù)接待費    公務(wù)用車購置及運行費 
  小計  購置費    運行費 
  259.9    110.3    25.3    124.3      124.3   

 

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