上海市統(tǒng)計局主要職能
上海市統(tǒng)計局是市政府直屬機構。主要職能包括:
1.承擔組織領導和協(xié)調本市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。制定本市統(tǒng)計政策、規(guī)劃,起草本市有關統(tǒng)計工作的地方性法規(guī)和規(guī)章制度,并組織實施。
2.建立健全本市國民經濟核算體系,根據(jù)國家統(tǒng)一制度擬訂和實施本市國民經濟核算制度,核算本市地區(qū)生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。
3.會同有關部門組織實施國家統(tǒng)一部署的本市人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供本市有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)、金融、財政、稅收等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施能源、固定資產投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.統(tǒng)一評估、核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布本市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;建立和完善服務業(yè)統(tǒng)計調查方法和指標體系,建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
7.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府和有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;收集、整理并提供國內各省(區(qū)、市)及主要城市的基本統(tǒng)計資料,開展比較研究。
8.依法開展統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查,查處統(tǒng)計違法行為;依法審批(備案)本市統(tǒng)計調查項目和監(jiān)督管理本市涉外調查活動;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
9.建立并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定本市各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,指導區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
10.協(xié)助區(qū)縣黨委管理區(qū)縣統(tǒng)計局局長、副局長;指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設;會同有關部門組織實施統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作;管理由中央財政提供的統(tǒng)計經費和專項基本建設投資。
11.收集、整理國際統(tǒng)計數(shù)據(jù),組織實施統(tǒng)計工作方面的國際交流合作項目,組織實施國際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。
12.承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年部門預算編制說明
上海市統(tǒng)計局部門預算是包括上海市統(tǒng)計局本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。2016年,上海市統(tǒng)計局部門預算支出總額為11,628萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算11,609萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,686萬元;項目支出4,923萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目10,899萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,各類統(tǒng)計調查業(yè)務等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目134萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目336萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目240萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市統(tǒng)計局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 116,088,109 | 一、一般公共服務支出 | 109,161,081 |
1.一般公共預算資金 | 116,088,109 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,342,800 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,371,484 | |
二、事業(yè)收入 | 196,016 | 四、住房保障支出 | 2,408,760 |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 116,284,125 | 支出總計 | 116,284,125 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市統(tǒng)計局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 116,088,109 | 一、一般公共服務支出 | 108,987,217 | 108,987,217 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,342,800 | 1,342,800 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,356,376 | 3,356,376 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 2,401,716 | 2,401,716 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 116,088,109 | 支出總計 | 116,088,109 | 116,088,109 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市統(tǒng)計局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 108,987,217 | 60,384,328 | 48,602,889 | ||
201 | 05 | 統(tǒng)計信息事務 | 108,987,217 | 60,384,328 | 48,602,889 | |
201 | 05 | 01 | 行政運行 | 59,816,400 | 58,716,400 | 1,100,000 |
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 12,225,549 | 12,225,549 | |
201 | 05 | 05 | 專項統(tǒng)計業(yè)務 | 30,800,100 | 30,800,100 | |
201 | 05 | 06 | 統(tǒng)計管理 | 730,000 | 730,000 | |
201 | 05 | 50 | 事業(yè)運行 | 1,671,168 | 1,667,928 | 3,240 |
201 | 05 | 99 | 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 3,744,000 | 3,744,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,342,800 | 759,120 | 583,680 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,342,800 | 759,120 | 583,680 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,142,000 | 759,120 | 382,880 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 200,800 | 200,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,356,376 | 3,314,376 | 42,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,314,376 | 3,314,376 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,217,200 | 3,217,200 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 97,176 | 97,176 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,401,716 | 2,401,716 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,401,716 | 2,401,716 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,401,716 | 2,401,716 | |
合計 | 116,088,109 | 66,859,540 | 49,228,569 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市統(tǒng)計局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 42,415,304 | 42,415,304 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 7,814,880 | 7,814,880 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 25,462,372 | 25,462,372 | |
301 | 03 | 獎金 | 421,000 | 421,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 8,717,052 | 8,717,052 | |
302 | 商品和服務支出 | 20,375,400 | 20,375,400 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 955,960 | 955,960 | |
302 | 02 | 印刷費 | 508,404 | 508,404 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 116,000 | 116,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 14,400 | 14,400 | |
302 | 05 | 水費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 06 | 電費 | 450,000 | 450,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 533,600 | 533,600 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 2,797,600 | 2,797,600 | |
302 | 11 | 差旅費 | 755,000 | 755,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,499,500 | 1,499,500 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 870,000 | 870,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 994,000 | 994,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 305,000 | 305,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 54,576 | 54,576 | |
302 | 26 | 勞務費 | 260,000 | 260,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 600,000 | 600,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 683,080 | 683,080 | |
302 | 29 | 福利費 | 794,180 | 794,180 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 551,000 | 551,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,354,800 | 4,354,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 218,300 | 218,300 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,160,836 | 3,160,836 | ||
303 | 01 | 離休費 | 750,720 | 750,720 | |
303 | 02 | 退休費 | 8,400 | 8,400 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,401,716 | 2,401,716 | |
310 | 其他資本性支出 | 908,000 | 908,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 908,000 | 908,000 | |
合計 | 66,859,540 | 45,576,140 | 21,283,400 |
2016年上海市統(tǒng)計局“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
210.6 | 150 | 5.5 | 55.1 | 55.1 |
2016年上海市統(tǒng)計局“三公”經費預算說明
上海市統(tǒng)計局2016年“三公”經費財政撥款預算為210.6萬元,包括上海市統(tǒng)計局本級以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加10.03萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算150萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加17.82萬元,主要是據(jù)實安排因公出國(境)執(zhí)行公務產生的國際差旅、國外城市間交通費、住宿費以及公雜費等支出。
2016年公務接待費預算5.5萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.67萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算55.1萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加3.88萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內公務用車運行維護費。