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2016年上海市統(tǒng)計局部門預算

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  上海市統(tǒng)計局主要職能

  上海市統(tǒng)計局是市政府直屬機構。主要職能包括:

  1.承擔組織領導和協(xié)調本市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。制定本市統(tǒng)計政策、規(guī)劃,起草本市有關統(tǒng)計工作的地方性法規(guī)和規(guī)章制度,并組織實施。

  2.建立健全本市國民經濟核算體系,根據(jù)國家統(tǒng)一制度擬訂和實施本市國民經濟核算制度,核算本市地區(qū)生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

  3.會同有關部門組織實施國家統(tǒng)一部署的本市人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供本市有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  4.組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)、金融、財政、稅收等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  5.組織實施能源、固定資產投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  6.統(tǒng)一評估、核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布本市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;建立和完善服務業(yè)統(tǒng)計調查方法和指標體系,建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

  7.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府和有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;收集、整理并提供國內各省(區(qū)、市)及主要城市的基本統(tǒng)計資料,開展比較研究。

  8.依法開展統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查,查處統(tǒng)計違法行為;依法審批(備案)本市統(tǒng)計調查項目和監(jiān)督管理本市涉外調查活動;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

  9.建立并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定本市各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,指導區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

  10.協(xié)助區(qū)縣黨委管理區(qū)縣統(tǒng)計局局長、副局長;指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設;會同有關部門組織實施統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作;管理由中央財政提供的統(tǒng)計經費和專項基本建設投資。

  11.收集、整理國際統(tǒng)計數(shù)據(jù),組織實施統(tǒng)計工作方面的國際交流合作項目,組織實施國際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。

  12.承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  13.承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年部門預算編制說明

  上海市統(tǒng)計局部門預算是包括上海市統(tǒng)計局本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。2016年,上海市統(tǒng)計局部門預算支出總額為11,628萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算11,609萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,686萬元;項目支出4,923萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目10,899萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,各類統(tǒng)計調查業(yè)務等項目支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出”科目134萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目336萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

  4.“住房保障支出”科目240萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市統(tǒng)計局 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 116,088,109 一、一般公共服務支出 109,161,081
1.一般公共預算資金 116,088,109 二、社會保障和就業(yè)支出 1,342,800
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,371,484
二、事業(yè)收入 196,016 四、住房保障支出 2,408,760
三、事業(yè)單位經營收入      
四、其他收入      
收入總計 116,284,125 支出總計 116,284,125

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市統(tǒng)計局     單位:元
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 116,088,109 一、一般公共服務支出 108,987,217 108,987,217  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 1,342,800 1,342,800  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,356,376 3,356,376  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 2,401,716 2,401,716  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
收入總計 116,088,109 支出總計 116,088,109 116,088,109  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市統(tǒng)計局   單位:元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 108,987,217 60,384,328 48,602,889
201 05   統(tǒng)計信息事務 108,987,217 60,384,328 48,602,889
201 05 01 行政運行 59,816,400 58,716,400 1,100,000
201 05 02 一般行政管理事務 12,225,549   12,225,549
201 05 05 專項統(tǒng)計業(yè)務 30,800,100   30,800,100
201 05 06 統(tǒng)計管理 730,000   730,000
201 05 50 事業(yè)運行 1,671,168 1,667,928 3,240
201 05 99 其他統(tǒng)計信息事務支出 3,744,000   3,744,000
208     社會保障和就業(yè)支出 1,342,800 759,120 583,680
208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,342,800 759,120 583,680
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,142,000 759,120 382,880
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 200,800   200,800
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,356,376 3,314,376 42,000
210 05   醫(yī)療保障 3,314,376 3,314,376  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,217,200 3,217,200  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 97,176 97,176  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 2,401,716 2,401,716  
221 02   住房改革支出 2,401,716 2,401,716  
221 02 01 住房公積金 2,401,716 2,401,716  
合計 116,088,109 66,859,540 49,228,569

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門:上海市統(tǒng)計局     單位:元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 42,415,304 42,415,304  
301 01 基本工資 7,814,880 7,814,880  
301 02 津貼補貼 25,462,372 25,462,372  
301 03 獎金 421,000 421,000  
301 04 社會保障繳費 8,717,052 8,717,052  
302   商品和服務支出 20,375,400   20,375,400
302 01 辦公費 955,960   955,960
302 02 印刷費 508,404   508,404
302 03 咨詢費 116,000   116,000
302 04 手續(xù)費 14,400   14,400
302 05 水費 60,000   60,000
302 06 電費 450,000   450,000
302 07 郵電費 533,600   533,600
302 09 物業(yè)管理費 2,797,600   2,797,600
302 11 差旅費 755,000   755,000
302 12 因公出國(境)費用 1,499,500   1,499,500
302 13 維修(護)費 870,000   870,000
302 14 租賃費 3,000,000   3,000,000
302 15 會議費 994,000   994,000
302 16 培訓費 305,000   305,000
302 17 公務接待費 54,576   54,576
302 26 勞務費 260,000   260,000
302 27 委托業(yè)務費 600,000   600,000
302 28 工會經費 683,080   683,080
302 29 福利費 794,180   794,180
302 31 公務用車運行維護費 551,000   551,000
302 39 其他交通費用 4,354,800   4,354,800
302 99 其他商品和服務支出 218,300   218,300
303   對個人和家庭的補助 3,160,836 3,160,836  
303 01 離休費 750,720 750,720  
303 02 退休費 8,400 8,400  
303 11 住房公積金 2,401,716 2,401,716  
310   其他資本性支出 908,000   908,000
310 02 辦公設備購置 908,000   908,000
合計 66,859,540 45,576,140 21,283,400

 

2016年上海市統(tǒng)計局“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
210.6 150 5.5 55.1   55.1

  2016年上海市統(tǒng)計局“三公”經費預算說明

  上海市統(tǒng)計局2016年“三公”經費財政撥款預算為210.6萬元,包括上海市統(tǒng)計局本級以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加10.03萬元。其中:

  2016年因公出國(境)費預算150萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加17.82萬元,主要是據(jù)實安排因公出國(境)執(zhí)行公務產生的國際差旅、國外城市間交通費、住宿費以及公雜費等支出。

  2016年公務接待費預算5.5萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.67萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算55.1萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加3.88萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內公務用車運行維護費。

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