上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能
上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為市政府直屬機(jī)構(gòu)。
主要職能包括:
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理法規(guī)政策和規(guī)章制度,擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實施;負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)。
2.按照規(guī)定承擔(dān)市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理工作;履行出資人職責(zé),監(jiān)督管理市國資委委托的經(jīng)營性國有資產(chǎn);承擔(dān)市領(lǐng)導(dǎo)受贈公務(wù)禮品的管理工作。
3.制定本市機(jī)關(guān)辦公用房使用管理辦法并組織實施,監(jiān)督檢查市級機(jī)關(guān)和區(qū)縣四套班子等機(jī)關(guān)辦公用房使用管理情況;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房的規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)配和權(quán)屬管理;審核市級機(jī)關(guān)和區(qū)縣四套班子等機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)規(guī)模以及市級機(jī)關(guān)辦公用房大中修和專項維修計劃。
4.負(fù)責(zé)本市機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、事業(yè)單位公務(wù)用車(執(zhí)法執(zhí)勤用車除外)編制和新增管理,負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車(執(zhí)法執(zhí)勤用車除外)的配備、更新,以及區(qū)縣四套班子公務(wù)用車的更新管理。
5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)本市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源工作;會同有關(guān)部門制定本市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作規(guī)劃、規(guī)章制度,按照規(guī)定組織實施;負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理,對市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技改項目和固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行節(jié)能評估和審查。
6.負(fù)責(zé)對本市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;確定市級機(jī)關(guān)各部門引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)本市公務(wù)員住房制度改革和住房補(bǔ)貼管理工作,會同有關(guān)部門擬訂相關(guān)政策、方案并組織實施;負(fù)責(zé)本市省部級以上領(lǐng)導(dǎo)干部住房的規(guī)劃、管理、調(diào)配和服務(wù)保障工作。
8.按照規(guī)定會同市公安局對本市機(jī)關(guān)辦公場所內(nèi)部安全技術(shù)防范實施業(yè)務(wù)指導(dǎo);承擔(dān)市人大常委會、市政府機(jī)關(guān)集中辦公場所的內(nèi)部安全保衛(wèi)管理工作;負(fù)責(zé)由其管理的市級機(jī)關(guān)后勤單位以及本機(jī)關(guān)所屬企事業(yè)單位生產(chǎn)安全、消防、道路交通等安全運行保障工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。
9.負(fù)責(zé)本市有關(guān)重要會議和重大活動的保障工作;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房基建經(jīng)費的管理;承辦部分市級機(jī)關(guān)日常行政經(jīng)費的會計核算工作。
10.按照市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對納入預(yù)算的市級機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車、物業(yè)管理等項目提出審核意見。
11.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)部分集中辦公場所計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和涉密信息工程的建設(shè)和維護(hù)保障管理。
12.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)人防設(shè)施的規(guī)劃編制、基本建設(shè)、維修維護(hù)和日常管理工作。
13.負(fù)責(zé)對市政府采購中心的日常管理,并依法監(jiān)督促其規(guī)范實施政府采購活動。
2016年上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算編制說明
上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算包括上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本部以及下屬9家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位9家。
2016年,上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算支出總額為43,621萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算43,090萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出22,231萬元;項目支出20,859萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目33,752萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,市級機(jī)關(guān)車輛新增及更新經(jīng)費、“12345”市民服務(wù)熱線服務(wù)外包經(jīng)費等項目支出。
2.“文化體育與傳媒支出”科目8,017萬元,主要用于市孫宋文管委系統(tǒng)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,文物管理經(jīng)費、兒博館大修及布展經(jīng)費等項目支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目310萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目638萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。
5.“住房保障支出”科目373萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 430,904,153 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 339,461,095 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 430,904,153 | 二、文化體育與傳媒支出 | 83,216,085 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 3,100,972 | |
二、事業(yè)收入 | 3,752,814 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,579,144 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、住房保障支出 | 3,851,328 | |
四、其他收入 | 1,551,657 | ||
收入總計 | 436,208,624 | 支出總計 | 436,208,624 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 430,904,153 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 337,521,023 | 337,521,023 | |
二、政府性基金 | 二、文化體育與傳媒支出 | 80,169,998 | 80,169,998 | ||
三、社會保障和就業(yè)支出 | 3,100,972 | 3,100,972 | |||
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,384,612 | 6,384,612 | |||
五、住房保障支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | |||
收入總計 | 430,904,153 | 支出總計 | 430,904,153 | 430,904,153 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 337,521,023 | 175,182,635 | 162,338,388 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 337,521,023 | 175,182,635 | 162,338,388 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 130,935,254 | 130,743,671 | 191,583 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 132,394,431 | 132,394,431 | |
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 44,581,068 | 44,438,964 | 142,104 |
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 29,610,270 | 29,610,270 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 | ||
207 | 02 | 文物 | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 | |
207 | 02 | 04 | 文物保護(hù) | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,100,972 | 2,116,572 | 984,400 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,100,972 | 2,116,572 | 984,400 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,405,692 | 2,009,772 | 395,920 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 515,280 | 106,800 | 408,480 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 180,000 | 180,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,384,612 | 6,324,612 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 6,324,612 | 6,324,612 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,838,240 | 2,838,240 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,486,372 | 3,486,372 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3,727,548 | 3,727,548 | |
合計 | 430,904,153 | 222,315,330 | 208,588,823 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制部門: | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 73,469,133 | 73,469,133 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 12,236,364 | 12,236,364 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 41,334,488 | 41,334,488 | |
301 | 03 | 獎金 | 423,925 | 423,925 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 17,938,356 | 17,938,356 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,536,000 | 1,536,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 141,419,177 | 141,419,177 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,730,152 | 2,730,152 | |
302 | 02 | 印刷費 | 387,700 | 387,700 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 201,700 | 201,700 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 38,190 | 38,190 | |
302 | 05 | 水費 | 152,400 | 152,400 | |
302 | 06 | 電費 | 757,600 | 757,600 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,003,074 | 1,003,074 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 96,242,729 | 96,242,729 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,116,660 | 1,116,660 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,008,000 | 1,008,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費 | 3,628,780 | 3,628,780 | |
302 | 14 | 租賃費 | 19,924,580 | 19,924,580 | |
302 | 15 | 會議費 | 478,917 | 478,917 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 883,600 | 883,600 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 160,421 | 160,421 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 424,000 | 424,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 309,600 | 309,600 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 1,038,734 | 1,038,734 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,331,640 | 1,331,640 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4,949,300 | 4,949,300 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,042,600 | 3,042,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,608,800 | 1,608,800 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5,844,120 | 5,844,120 | ||
303 | 01 | 離休費 | 2,100,732 | 2,100,732 | |
303 | 02 | 退休費 | 15,840 | 15,840 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 3,727,548 | 3,727,548 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,582,900 | 1,582,900 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 1,335,200 | 1,335,200 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 230,700 | 230,700 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 17,000 | 17,000 | |
合計 | 222,315,330 | 79,313,253 | 143,002,077 |
2016年上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2,758.34萬元,包括上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本部以及下屬9家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加87.74萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算100.8萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費預(yù)算66.04萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少8.36萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算2,591.5萬元,主要安排部分市級機(jī)關(guān)和局下屬事業(yè)單位編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于保障政務(wù)、應(yīng)急搶險救災(zāi)、機(jī)要通訊及其他公務(wù)車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加96.1萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新?! ?/p>
2016年上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
2758.34 | 100.8 | 66.04 | 2591.5 | 2096.6 | 494.9 |