上海市人民政府參事室(部門)主要職能 |
上海市人民政府參事室是上海市人民政府辦公廳管理的行政機構。主要職能包括:1.組織市政府參事對政府工作的有關方針、政策的實施情況進行調查研究,反映真實情況,參政議政、建言獻策、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼。2.按要求組織市政府參事對有關法律、法規(guī)草案及本市有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案進行研究,提出意見和建議。3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,支持、組織市政府參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。4.對市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題,組織研討,交流經驗,提出解決意見。5.組織市政府參事學習中共中央、國務院和市委、市政府制定的方針、政策,并在工作中貫徹執(zhí)行,不斷提高市政府參事的政策理論水平。6.組織市政府參事參與同國外政府咨詢機構的交流與合作。7.承辦國務院參事及外省(市)政府參事來滬調研、考察等相關工作。8.承辦遴選市政府參事的有關工作。9.負責為市政府參事履行職責提供服務。10.承辦市政府交辦的其他事項。 |
2016年上海市人民政府參事室(部門)預算編制說明 |
上海市人民政府參事室部門預算是上海市人民政府參事室的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市人民政府參事室部門預算支出總額為1,079萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,079萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出761萬元;項目支出318萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目945萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及參事業(yè)務費用等項目支出。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目72萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目42萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目21萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 10,789,415 | 一、一般公共服務支出 | 9,445,531 |
1.一般公共預算資金 | 10,789,415 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 722,068 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 419,448 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 205,368 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 3,000 | ||
收入總計 | 10,792,415 | 支出總計 | 10,792,415 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 10,789,415 | 一、一般公共服務支出 | 9,442,531 | 9,442,531 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 722,068 | 722,068 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 419,448 | 419,448 | |||
四、住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
收入總計 | 10,789,415 | 支出總計 | 10,789,415 | 10,789,415 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 7,262,531 | 6,346,951 | 915,580 |
201 | 03 | 09 | 參事事務 | 2,180,000 | 2,180,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 718,068 | 662,688 | 55,380 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4,000 | 4,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 419,448 | 395,448 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 395,448 | 395,448 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 395,448 | 395,448 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 205,368 | 205,368 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 205,368 | 205,368 | |
合計 | 10,789,415 | 7,610,455 | 3,178,960 |
2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |||||
項目 | 政府性基金預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 4,378,382 | 4,378,382 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 848,856 | 848,856 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 2,360,980 | 2,360,980 | |
301 | 03 | 獎金 | 70,738 | 70,738 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,001,808 | 1,001,808 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,347,017 | 2,347,017 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 31,000 | 31,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 05 | 水費 | 12,000 | 12,000 | |
302 | 06 | 電費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 531,672 | 531,672 | |
302 | 11 | 差旅費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 266,500 | 266,500 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 42,080 | 42,080 | |
302 | 14 | 租賃費 | 100,845 | 100,845 | |
302 | 15 | 會議費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 131,190 | 131,190 | |
302 | 26 | 勞務費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 54,000 | 54,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 71,280 | 71,280 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 83,900 | 83,900 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 327,600 | 327,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 4,950 | 4,950 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 868,056 | 868,056 | ||
303 | 01 | 離休費 | 661,608 | 661,608 | |
303 | 02 | 退休費 | 1,080 | 1,080 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 205,368 | 205,368 | |
310 | 其他資本性支出 | 17,000 | 17,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 17,000 | 17,000 | |
合計 | 7,610,455 | 5,246,438 | 2,364,017 |
2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
48.2 | 26.7 | 13.1 | 8.4 | 0 | 8.4 |
2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經費預算說明
上海市人民政府參事室部門2016年“三公”經費財政撥款預算為48.2萬元,包括上海市人民政府參事室部門使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少5.2萬元。其中:
因公出國(境)費預算26.7萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少3.1萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算13.1萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算持平。
公務用車購置及運行費預算8.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少2.1萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。
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