2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳預算編制說明
上海市人民代表大會常務委員會辦公廳部門預算是包括上海市人民代表大會常務委員會辦公廳本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。2016年,上海市人民代表大會常務委員會辦公廳部門預算支出總額為17,318萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,061萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,664萬元;項目支出10,397萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務支出”科目16,237萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,人大立法經(jīng)費、代表工作經(jīng)費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目288萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目297萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目239萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 170,609,837 | 一、一般公共服務支出 | 164,865,241 |
1.一般公共預算資金 | 170,609,837 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,020,856 | |
二、事業(yè)收入 | 2,166,428 | 四、住房保障支出 | 2,420,028 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 406,660 | ||
收入總計 | 173,182,925 | 支出總計 | 173,182,925 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 170,609,837 | 一、一般公共服務支出 | 162,368,785 | 162,368,785 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 | 2,876,800 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,974,020 | 2,974,020 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
十六、糧油物資儲備支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入總計 | 170,609,837 | 支出總計 | 170,609,837 | 170,609,837 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | ||
201 | 01 | 人大事務 | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | |
201 | 01 | 01 | 行政運行 | 55,751,494 | 50,469,494 | 5,282,000 |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 19,379,439 | 19,379,439 | |
201 | 01 | 04 | 人大會議 | 14,067,200 | 14,067,200 | |
201 | 01 | 05 | 人大立法 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
201 | 01 | 06 | 人大監(jiān)督 | 5,140,000 | 5,140,000 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履職能力提升 | 4,714,100 | 4,714,100 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 12,863,567 | 12,863,567 | |
201 | 01 | 09 | 人大信訪工作 | 475,000 | 475,000 | |
201 | 01 | 50 | 事業(yè)運行 | 15,965,885 | 9,007,014 | 6,958,871 |
201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | 21,012,100 | 21,012,100 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,818,400 | 1,958,400 | 860,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 58,400 | 58,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,974,020 | 2,818,020 | 156,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,818,020 | 2,818,020 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,328,000 | 2,328,000 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 490,020 | 490,020 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 156,000 | 156,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 156,000 | 156,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
合計 | 170,609,837 | 66,643,160 | 103,966,677 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 42,924,496 | 42,924,496 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 8,075,508 | 8,075,508 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 25,478,396 | 25,478,396 | |
301 | 03 | 獎金 | 590,000 | 590,000 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 8,540,592 | 8,540,592 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 240,000 | 240,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 18,907,032 | 18,907,032 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,355,859 | 2,355,859 | |
302 | 02 | 印刷費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 06 | 電費 | 45,000 | 45,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 925,607 | 925,607 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 1,498,917 | 1,498,917 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,096,800 | 1,096,800 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 1,911,844 | 1,911,844 | |
302 | 15 | 會議費 | 559,000 | 559,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,118,000 | 1,118,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 2,095 | 2,095 | |
302 | 26 | 勞務費 | 98,000 | 98,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 852,477 | 852,477 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,289,520 | 1,289,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 1,957,071 | 1,957,071 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,020,000 | 4,020,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 743,842 | 743,842 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,348,632 | 4,348,632 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
303 | 02 | 退休費 | 38,400 | 38,400 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
310 | 其他資本性支出 | 463,000 | 463,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 63,000 | 63,000 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 400,000 | 400,000 | |
合計 | 66,643,160 | 47,273,128 | 19,370,032 |
2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
669.7 | 231.4 | 242.6 | 195.7 | 195.7 |
2016年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經(jīng)費預算說明
上海市人大常委會辦公廳2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為669.7萬元,包括上海市人大常委會辦公廳本部以及下屬3家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少244.7萬元。其中:
2016年因公出國(境)預算231.4萬元,主要用于安排開展與國外地方議會間的訪問會談、考察調(diào)研、合作交流,立法、監(jiān)督、聽證業(yè)務培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。比2015年預算減少51.1萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
2016年公務接待費預算242.6萬元,主要用于安排全國性專項會議、專項調(diào)研檢查、以及國外地方議會團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少193.6萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算195.7萬元,主要用于安排人大監(jiān)督、執(zhí)法檢查、代表視察等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務用車運行維護費。