上海市歸國華僑聯(lián)合會主要職能 |
上海市歸國華僑聯(lián)合會是中共上海市委領導的由歸僑僑眷組成的市一級人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務是:1.向歸僑僑眷宣傳黨的路線、方針、政策;協(xié)助有關部門研究、制定僑務政策和研究、起草法律、法規(guī)草案。2.協(xié)助有關部門做好市人大、政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和舉薦工作,發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用,積極參與國家政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動。3.建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機制,密切與市僑聯(lián)委員的聯(lián)系,創(chuàng)造條件發(fā)揮委員的作用,支持他們的工作,協(xié)助他們解決有關問題。4.維護歸僑僑眷和在滬僑胞的合法權(quán)益,及時反映他們的意見和建議,并向他們提供有關咨詢和服務。5.組織開展多層次、多形式的聯(lián)誼活動;指導社區(qū)僑聯(lián)工作和歸僑僑眷群團工作;會同有關部門做好扶僑幫困工作。6.開展與海外僑胞及社團的聯(lián)系;以僑為“橋”開展僑聯(lián)對臺工作,加強與海外涉臺華僑社團及臺胞的聯(lián)系,發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢。7.配合有關部門做好新生代華僑、華人工作,組織引導海外僑胞在滬投資興辦實業(yè)及文教衛(wèi)生等公益事業(yè),促進海內(nèi)外經(jīng)濟、科技、文教的合作與交流。8.會同有關部門做好在滬僑資企業(yè)和來滬發(fā)展的華僑、華人的接待工作;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)由僑聯(lián)歸口聯(lián)系的海外華僑社團來滬訪問的接待工作;組織、指導本市各級僑聯(lián)及有關歸僑僑眷的出訪工作。9.負責本市僑聯(lián)工作的網(wǎng)絡建設,建立僑情信息庫;管理《上海僑報》社。10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。 |
2016年上海市歸國華僑聯(lián)合會預算編制說明 |
上海市歸國華僑聯(lián)合會部門預算是包括上海市歸國華僑聯(lián)合會本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市歸國華僑聯(lián)合會部門預算支出總額為1,732萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,732萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出965萬元;項目支出767萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目1,606萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,僑界主題系列活動工作經(jīng)費、僑界社團和社區(qū)僑務工作經(jīng)費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目40萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目50萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目36萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市歸國華僑聯(lián)合會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 17,320,000 | 一、一般公共服務支出 | 16,056,660 |
1.一般公共預算資金 | 17,320,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 406,180 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 499,560 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 357,600 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 17,320,000 | 支出總計 | 17,320,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市歸國華僑聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 17,320,000 | 一、一般公共服務支出 | 16,056,660 | 16,056,660 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 406,180 | 406,180 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 499,560 | 499,560 | |||
四、住房保障支出 | 357,600 | 357,600 | |||
收入總計 | 17,320,000 | 支出總計 | 17,320,000 | 17,320,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市歸國華僑聯(lián)合會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 16,056,660 | 8,707,672 | 7,348,988 | ||
201 | 25 | 港澳臺僑事務 | 16,056,660 | 8,707,672 | 7,348,988 | |
201 | 25 | 01 | 行政運行 | 8,707,672 | 8,707,672 | |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,051,988 | 1,051,988 | |
201 | 25 | 06 | 華僑事務 | 6,297,000 | 6,297,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 406,180 | 99,168 | 307,012 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 198,448 | 99,168 | 99,280 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 188,048 | 99,168 | 88,880 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 10,400 | 10,400 | |
208 | 08 | 撫恤 | 207,732 | 207,732 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 207,732 | 207,732 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 499,560 | 481,560 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 481,560 | 481,560 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 481,560 | 481,560 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 357,600 | 357,600 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 357,600 | 357,600 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 357,600 | 357,600 | |
合計 | 1,732,000 | 9,646,000 | 7,674,000 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市歸國華僑聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 5,992,216 | 5,992,216 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,124,232 | 1,124,232 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,380,232 | 3,380,232 | |
301 | 03 | 獎金 | 87,664 | 87,664 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,352,088 | 1,352,088 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,058,776 | 3,058,776 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 6,000 | 6,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 06 | 電費 | 46,000 | 46,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 163,200 | 163,200 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 339,059 | 339,059 | |
302 | 11 | 差旅費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 246,000 | 246,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 275,757 | 275,757 | |
302 | 15 | 會議費 | 157,000 | 157,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 24,000 | 24,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 91,600 | 91,600 | |
302 | 29 | 福利費 | 97,200 | 97,200 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 175,000 | 175,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 607,200 | 607,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 128,760 | 128,760 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 456,768 | 456,768 | ||
303 | 01 | 離休費 | 93,048 | 93,048 | |
303 | 02 | 退休費 | 6,120 | 6,120 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 357,600 | 357,600 | |
310 | 其他資本性支出 | 138,240 | 138,240 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 138,240 | 138,240 | |
合計 | 9,646,000 | 6,448,984 | 3,197,016 |
2016年上海市歸國華僑聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
121 | 55 | 48.5 | 17.5 | 17.5 |
2016年上海市歸國華僑聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預算說明
上海市歸國華僑聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為121萬元,包括上海市歸國華僑聯(lián)合會本部使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少0.42萬元。其中:
因公出國(境)費預算55萬元,主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少0.42萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算48.5萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。
公務用車購置及運行費預算17.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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