陳云紀念館主要職能 |
陳云紀念館的主要職能是陳云故居的保護,陳云文物、史料的征集保護,陳云生平思想的學術(shù)研究和陳列展示,陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待,全國陳云紀念地的協(xié)作交流,紀念館建筑、環(huán)境的維護。 |
2016年部門預算編制說明 |
陳云紀念館部門預算是陳云紀念館的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,陳云紀念館部門預算支出總額為3,886萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,673萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,414萬元;項目支出2,259萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目3,545萬元,主要用于陳云紀念館對外宣傳教育及維持日常運行所需經(jīng)費。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.20萬元,主要用于陳云紀念館離退休人員經(jīng)費的支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目78萬元,主要用于陳云紀念館在職人員的醫(yī)療保險等方面支出。 |
4.“住房保障支出”科目50萬元,主要用于陳云紀念館在職人員繳納住房公積金支出。 |
2016年部門財務(wù)收支預算總表 | |||
編制部門:陳云紀念館 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 36,727,819 | 一、文化體育與傳媒支出 | 37,580,191 |
1.一般公共預算資金 | 36,727,819 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,000 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 783,960 | |
二、事業(yè)收入 | 2,133,392 | 四、住房保障支出 | 495,060 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 38,861,211 | 支出總計 | 38,861,211 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:陳云紀念館 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 36,727,819 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 35,446,799 | 35,446,799 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 2,000 | 2,000 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 783,960 | 783,960 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 36,727,819 | 支出總計 | 36,727,819 | 36,727,819 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:陳云紀念館 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | ||
207 | 02 | 文物 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | |
207 | 02 | 05 | 博物館 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,000 | 2,000 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,000 | 2,000 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,000 | 2,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 783,960 | 777,960 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 777,960 | 777,960 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 777,960 | 777,960 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 495,060 | 495,060 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 495,060 | 495,060 | |
合計 | 36,727,819 | 14,138,031 | 22,589,788 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制單位:陳云紀念館 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 10,292,976 | 10,292,976 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,702,080 | 1,702,080 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 5,322,408 | 5,322,408 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,404,608 | 2,404,608 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 863,880 | 863,880 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,219,995 | 3,219,995 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 271,000 | 271,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 407,000 | 407,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 224,700 | 224,700 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 299,869 | 299,869 | |
302 | 15 | 會議費 | 264,000 | 264,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 210,000 | 210,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 183,899 | 183,899 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 218,000 | 218,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 125,000 | 125,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 141,447 | 141,447 | |
302 | 29 | 福利費 | 217,080 | 217,080 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 296,000 | 296,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 495,060 | 495,060 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 495,060 | 495,060 | |
310 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 130,000 | 130,000 | |
合計 | 14,138,031 | 10,788,036 | 3,349,995 |
2016年陳云紀念館“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
110.58 | 29.99 | 18.39 | 62.2 | 43 | 19.2 |
2016年陳云紀念館“三公”經(jīng)費預算說明
陳云紀念館2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為110.58萬元,包括陳云紀念館使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算增加12.45萬元。其中:
因公出國(境)費預算30萬元,主要安排預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
公務(wù)接待費預算18.39萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.04萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預算62.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加12.5萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。
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